Добрый день, подскажите пожалуйста, организация "А" должна организации "В" 2444.т.р., по договору уступки требования, долг передается на орг. "С", т. е. "С" теперь должна "В", но в ту же очередь "В" должна "С"410 т.р., эта сумма подлежит зачету и орг. "С" теперь должна 2034., затем этот долг (2034) передается орг "Е" и теперь "С" должна "Е" 2034, но в то же время "Е" должно "С" 723 т. р., и после взаимозачета получается что "С" должно "Е"1311т.р., я работаю бухгалтером в орг. "А" и С"", как это все оформить правильно, у меня голова едет кругом, помогитииите((((?
11.07.2013, 11:30
dmitrijj-simanov
Как правильно проводками или документально?
11.07.2013, 13:30
Аноним
какими проводками? и по поводу ндс по организации "С".
11.07.2013, 13:48
dmitrijj-simanov
В 1С есть такой документ: корректировка долга. В нем выбрать операцию-перевод долга. Либо операцией: дебетуете счет, где висел долг перед В, и кредитуете счет где должен теперь висеть долг перед С.
У Вас получается, что А была должна В. Потом долг взяла на себя С. То-есть теперь С должна В. Ну и соответственно, А стала должна С (кредиторку можно либо списать, но тогда возникает прибыль, либо поменять кредитора). Аналогично по всем организациям.
Теперь с зачетами между В и С. Для организации С. В 1С есть документ: корректировка долга, а в нем операция: взаимозачет. Проводите на сумму зачета. Либо, операцией: Дебет счета где висел долг перед В и Кредит счета где С была должна В. На сумму зачета. Аналогично по другим.
У Вас условно две операции: перевод долга и зачет. только должны Вы. Соответственно, Вы можете либо списать Ваш долг, либо быть должным другому кредитору. То-есть если Вы были должны по счету 60.2, то Д 60.2 К 76.6. А по зачету: когда компания становится должной другой компании, то долг этот появляется по какому-то счету, обычно (при переводе) на 76.6. Соответственно, и компании кто-то должен, обычно по счету 62.2. Вот и делаете Д76.6 К62.2