Здравствуйте! У нас была исправительная счет-фактура и я что нахимичила с проводками, не пойму как исправить.... когда я вводила на основании старой счет-фактуры новую , старая сторнировалась и получились проводки Д68.2 К 19.3 сумма с минусом, потом я сделала сторно акт услуг и этот ндс опять получился с минусом Д 19.3 К 76.5, теперь эту сумма болтается в Д (сальдо на конец периода в ОСВ) , как можно исправить? еще проблема это в прошлом квартале ошибка((((
05.09.2013, 16:42
osfo
Сумма по с-ф стоит возни? Если да, и плюс вы в 1С ведете учет, начните с того, как эти суммы "сели" в книги покупок и продаж.
05.09.2013, 16:50
Аноним
у меня должна ведь была сумма в книге покупок быть без минуса, а потом с минусом когда я ее сторнировала правильно? а получилась только с минусом, получается больше ндс заплатили, сумма порядка 600руб.
05.09.2013, 17:10
Просто человек
Аноним, Стоит возиться из-за 600 рублей?
05.09.2013, 17:22
Аноним
да просто как эту сумму списать, чтоб она не болталась на сч. 19.3 в ОСВ на конец периода в Д? можно какие-нибудь проводки ручные сделать?
05.09.2013, 17:25
Просто человек
Аноним, можно бухгалтерской справкой если у вас 7.7 в дебет 91.2 непринимаемые расходы
06.09.2013, 13:18
Аноним
т.е уточненку можно не подавать?))
09.09.2013, 17:01
Просто человек
Аноним, если только из-за этого то можно не подавать