Добрый вечер, уважаемые клерки! Подскажите новичку, пожалуйста. Мы на УСНО 6%. В апреле получили ОС стоимостью 200 тыс. руб. Поставили его на баланс с дальнейшей амортизацией (из соображений, что надо будет сдавать баланс). Но теперь мучают сомнения - может надо было разделить всю сумму на 3 (т.к. получили во 2 кв.) и списать до конца года равными долями, не оставляя при этом на конец года 01 счет? Как правильно сделать? Спасибо.
29.03.2014, 20:52
Аноним
Вы все правильно сделали, в бухгалтерском учете вы начисляете амортизацию, и ведете учет всех расходов, иначе у вас баланс не сойдется, а в книге доходов и расходов только доходы и заполняете раздел где списываете всю стоимость ОС равными частями за отчетный период, т.е. во 2, 3, 4 кв.
29.03.2014, 20:57
Над.К
В книге ДиР они ничего не списывают, у них УСН 6% :)
29.03.2014, 21:08
Аноним
Спасибо большое! Конечно все правильно сделала, просто в голове переклинило что-то... Спасибо!
08.04.2014, 19:44
Винокурова Юлия
подскажите, приобрели ОС 118000, с ндс, срузу оплатили. Завели, амортизация начисляется. Как должно отражаться в оборотке ОС? 118000 висит на 01 пока не спишется? а по 08 амортизация? или 01 должен уменьшаться?
08.04.2014, 19:51
Над.К
Амортизация начисляется на 02 счете. И суммы на 01 и 02 счете так и висят, пока у организации есть это ОС
08.04.2014, 20:51
Винокурова Юлия
а на 02 закрытием месяца начисляется?
08.04.2014, 20:53
Над.К
да
08.04.2014, 21:03
Винокурова Юлия
спасибо, с 02 амортизация на 20, а потом закрывается на 90?