Здравствуйте! В Бух.учете,я еще чайник,но усердно учусь, помогите если сможете,у меня такая ситуация..
Огранизация Х должна организации Y деньги за оказанные услуги, возможно ли орг-ции Х отдать часть этих денег мебелью, которая была куплена и списана на 20 сч (стоимость менее 10000),но в связи с сокращением штата не нужна более. Как проводятся такие операции и вообще возможно ли это?!
Спасибо за помощь
14.06.2005, 10:09
Пытливый
ИМХО, надо через взаимозачет обязательств. Т.е. сейчас только одно обязательство Х должен У. Теперь рисуем договор купли-продажи имущества, принадлежащего У, компании Х (по рыночным ценам). Возникла встречная задолженность. Вот взаимозачет на эти встречные задолженности и делаем.
14.06.2005, 10:12
Аноним
т.е. делаем договор купли-продажи, передаем мебель и списываем частичную задолженность? А вообще реально продавать то,что списано ранее на затраты?
14.06.2005, 10:53
СовсемБухгалтер
Цитата:
списано ранее на затраты
Но имущество остается в вашей собственности. И вы вправе делать с ним все, что угодно.
ЗЫ В соответствии с ПБУ 6/01 "В целях обеспечения сохранности этих (стоимостью до 10000) объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением."
14.06.2005, 11:34
Пытливый
Аноним, Ну, эти "списанные на расходы" вещи висят на забалансовом учете, как правило. И при их продаже, списываете их с "забалансовых" счетов и формируете доход, не связанный с основным видом деятельсности (91 счет).
14.06.2005, 11:39
Аноним
Мы можем их продать за сумму меньшую чем покупная? на пример комплект мебели 20000-00 рублей?!
14.06.2005, 11:53
СовсемБухгалтер
Можно и за 5 руб.
14.06.2005, 12:06
Аноним
ОК! спасибо всем!! делаю договор купли-продажи,и делаю взаимозачет!!