добрый день!
подскажите запутавшемуся новичку в импорте -
мы приобретаем немат активы у Украинской организации и оплачиваем им 100% аванс; в договоре ничего не сказано о НДС;
мы перечисляем Украине сумму, указанную в договоре, а после получения я указываю полученные НМА в декларации по НДС по 0% (на Украине нет НДС)? - или я не так понимаю суть вопроса?
заранее спасибо!:)
14.11.2002, 11:51
Ленка
Вы немного запутались.
1. Декларация по НДС по ставке 0% заполняется в случае экспорта, и к вашей ситуации никакого отношения не имеет. Забудьте.
2. С 1 июля 2001 г. налог на добавленную стоимость на товары, приобретаемые российскими покупателями у поставщиков из стран СНГ (в том числе Украины), взимается таможенными органами при ввозе в Россию. Таким образом, налогообложение товаров, импортируемых из стран СНГ, приравнено к налогообложению импортных товаров из стран дальнего зарубежья.
То есть, при растаможке ваших НМА Вы уплатите НДС, который, после получения ГТД со штампиком "Выпуск разрешен" поставите к возмещению из бюджета.