НДС с авансов при экспорте
Был экпорт. Налоговая подтвердила применение нулевой ставки и даже частично позволила зачесть НДС по товару :D . Но :wow:
Одновременно в решении указала что необходимл уплатить НДС по экпортному авансу, а таже пени и штрафы. НДС с эспортного аванса был начислен! и отражен в общей декларации. Но налоговая обосновывает что НДС с экпортного аванса нельзя было просто указать в общей декларации, а нужно было непременно оплатить отдельным платежным поручением!
Что кто думает по этому поводу и как бороться? :o
НДС с авансов по экспорту
НДС с аванса начисляется в день когда был получен, и отражается это начисление во втором разделе декларации по НДС по ставке 0% в отдельной строке.
Но результат по второму разделу всеравно переносится в общую декларацию и суммируется с итогом по внутрироссийской реализации. Соответственно получается результат, либо к доплате в бюджет, либо к уменьшению. Данный момент достаточно подробно прописан в инструкции по заполнению декларации, формы которых утверждены приказом №31н от 31.03.2005г.