Мы - упрощенцы (дох.-расх.) Директор покупает матерьялы и сам собирает стеллажи. Правильно ли я формирую проводки?
1. Выписка - Д60К51 приобритение товаров и материалов 9 т.
2. Д10К60 9т.
3. ав. отчет Д10К71 1т.
4. стеллаж Д8К10 10 т.
5. ввод в эксплуатацию ОС "стеллаж" Д01К08 10 т.
ЗП я отдельно не начисляю.
И еще 9т. были оплачены через банк в 1 кв., а 1т. подотчетнику - во 2 кв., значит я не имела права принять к расходам ОС в 1 кв.?
20.07.2005, 07:01
Аноним
Ау!!
Поможите кто-нибудь!!!
20.07.2005, 09:08
karma
Я считаю, что на 10 счет Вам не надо бросать 9000=, повесить на сч.08, но в эксплуатацию не вводить, а потом когда он закупит материалы на 1000=, так же повесить на сч.08. А во 2 кв. ввести в эксплуатацию и списать. А если Вы приняли еще в 1 кв., то во 2 кв. надо увеличить стоимость этого ОС и принять к расходам разницу,т.е. 1000=.