Добрый день, подскажите пожалуйста, знающие люди :) , можно ли предъявить НДС по проживанию в гостинице, если есть унифицированная форма счета №3-Г и чеки, в кот. этот самый НДС выделен, а вот счета-фактуры нет....может есть какие-нибудь письма на этот счет :o ???
Заранее благодарна
21.07.2005, 11:40
asia
Одним из условивий вчета по НДС является документальное подтверждение факта покупки и перечисления налога поставщику.Позиция налоговых органов относительно документо , необх. для получения вычета по расходам на служебные командировки см. п.42 Методических рекомендаций По мнению налорганов при оплате за нал.расчет стоимости проезда и гостиничных услуг док-ом, подтверждающим право вычета НДС , может являться бланк строгой
отчетности с выделенной в нем отдельной строкой суммой налога.
Счета по форме 3-Г 3-Гм подтверждают оплату услуг г-цы и являются основанием для налог.вычета. (если НДС выделен отдельной строкой если не выделен - неодходим сч/ф и чек с выделенным НДС- письмо Минфина от 11.10.2004 № 03-04-11/165).