В договоре с подрядчиком указано,что материалы он свои использует. Но получилось,что часть материалов наша была. Как это оформить?
Вид для печати
В договоре с подрядчиком указано,что материалы он свои использует. Но получилось,что часть материалов наша была. Как это оформить?
Доп.соглашение, передача им материалов.
А как их в бухг-рии оформить? По типу давальческих?
Почему по типу? Это и есть давальческие
По давальческим материалам проводка при передаче материалов 10.1/10.7 . Как повесить эту сумму на подрядчика?
Никак не повесить, получите КС-ы и отчет, отнесете на затраты
Ну а допсоглашение то для чего? Чтобы оговорить изменившиеся условия.
Почему криво. Вполне стандартная ситуация.
Поставщик материалов - не третья организация, а заказчик, то есть Вы.
Вы ему деньги - за СМР, он Вам - за материалы (м. б. и зачетом).
Многие так работают.
Почему криво? Нормальное явление. Вы им материалы продали, начислили НДС, работы приняли, этот НДС зачли. Если передали давальческие, то у вас и к зачету НДС будет меньше на сумму с материалов переданных.
По какой цене-то продавать?
По какой не жалко :biggrin:
По любой жалко😃я ж не могу меньше закупки продать,а так лишний налог
Налог не изменится. Либо Вы его сейчас с продажи материалов заплатите, а потом возьмете к вычету по сч-ф на основании КС-2.
Либо сейчас не платите НДС (если как давальческие оформлять), но потом по КС НДС к вычету меньше будет.
От перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Подрядчик переделал договор. Звучит так -полная сумма 100 тыс.,в том числе материалы заказчика на сумму 10 тыс. Дает кс-ки ,в них такие строки полная сумма 100 тыс,возвратные суммы 10 тыс.итого 90 тыс. Неправильно ведь?
Допустимо.
Тогда сколько мы должны оплатить и сф на какую сумму?
Никто не знает?