Помогите пожалуйста!
Как начислить и выплатить отпускные в 1С: ЗиК, если отпуск переходит с одного месяца на другой, то есть с 25.07.2005 по 08.08.2005?
Если я нахожусь в расчетном периоде "июль", то за август он мне вообще ничего не считает!
Вид для печати
Помогите пожалуйста!
Как начислить и выплатить отпускные в 1С: ЗиК, если отпуск переходит с одного месяца на другой, то есть с 25.07.2005 по 08.08.2005?
Если я нахожусь в расчетном периоде "июль", то за август он мне вообще ничего не считает!
Надо проверить календари ( и рабочие и отпускные). Может они у Вас не заполнены?
Вам необходимо завести прикез с 25,07 по 31,07 , а затем приказ с 01,08 по 08,08. Тогда вы получите начисление налогов каждую сумму в своем месяце. Мы так всегда делали и нарушением при проверке это не считали :yes: .
Да, но выплатить отпускные я должна в июле за весь отпуск, и что, у меня повиснет долг за сотрудником на конец июля?
pou,
а причем тут налоги?
Lelo,
проводите один приказ на весь период и преспокойно выплачивайте всю сумму сразу
Просто ФОТ и НДФЛ должены быть начислень в своем периоде.
pou, Вы имели в виду ЕСН?
А НДФЛ "начисляется" (исчисляется и удерживается) в том периоде, когда выплачены з/пл и отпускные.
Расчетчик[B], а проводки-то какие будут по части отпускных, приходящейся на следующий месяц? А ЕСН на всю сумму начислять?
ЗиК на затраты списывает всю начисленную сумму отпускных в июле, а ЕСН начисляет только на часть, приходящуюся на июль.
А я, например, еще слышала вариант с использованием 97 счета.
Lelo, что у вас за проблемы? Делаете приказ по отпуску - с 25,07 по 08,08 - затем на его основании "расчет отпуска"
Проводите документ "начисление з/п", проводите расчет з/п, проводите документ Налоги с ФОТ. Делаете отчет "свод проводок". Кусок отпуска, приходящийся на август с ЕСНом и прочими налогами на него попадет на 97 счет.
Спасибо большое, я теперь поняла, все получается.
У меня тоже самое, но, только, вышеизложенное мне не помогло.
Начисляли отпуск с 20.07 по 16.08. В свод проводок (при расчете налогов) за Июль попадает, как уже говорилось, только июльская часть, НО при формировании за Август - ВСЕ ПУСТО, т.е. часть отпуска за август, вообще никуда не попадает.
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь с этой проблемой. Что я делаю не так?
P.S. Скажу сразу, что т.к. обмена данными с 1С:Бух нет, то план счетов пустой (насчет 97-го счета).
Заранее спасибо.
Аноним, тогда остается все ручками сделать...
Аноним, Ну а как заданный алгоритм отнесения расходов на будущий период будет работать при отсутствии в плане счетов 97 счета?
Ну выгрузите вы себе план счетов из бухии и все! и появится у вас 97 и будет вам счастье...
Из-за счета?Цитата:
Сообщение от Расчетчик
Выгрузил. Нету счастья. :(
Аноним, а после выгрузки начисление з/п, налогов и ЕСН перепроводили?
Шаблоны проводок проверяли (есть там проводки с 97 счетом?)?
Всё заработало после "настройки" шаблонов проводок. Причем, достаточно было указать только "шаблоны по налогам".Цитата:
Сообщение от Пытливый
Всем спасибо.