Срочный вопрос по декларации НДС.
Вопрос следующий.
У нас деятельность облагаемая и не облагаемая НДС (не облагаемая - это ЕНВД в ОП).
Распределяю входящий общий НДС (аренда) по этим 2 видам деятельности.
При заполнении декларации 1с автоматом ставит мне в строку 120 (сумма пред.налогоплательщику при приобрет. товаров) ОБЩУЮ (ПОЛНУЮ) сумму НДС поставщиков (т.е. без учета распределения), но при этом в строку 080 (суммы подлежащие восстановлению) скидывает НДС, относящийся к деят-ти ЕНВД.
В итоге налог выходит правильный, но правильно ли такое заполнение декларации???
НДС декларация при ОСНО + ЕНВД.
Сразу прошу прощения у админов за дублирование темы, но ,видимо, ЕНВДшники не заходят на форум общей отчетности. т.к. есть выделенный.
У нас ОСНО + ЕНВД, т.е. деятельность облагаемая и не облагаемая НДС (не облагаемая - это ЕНВД в ОП).
Распределяю входящий общий НДС (аренда) по этим 2 видам деятельности.
При заполнении декларации 1с автоматом ставит мне в строку 120 (сумма пред.налогоплательщику при приобрет. товаров) ОБЩУЮ (ПОЛНУЮ) сумму НДС поставщиков (т.е. без учета распределения), но при этом в строку 080 (суммы подлежащие восстановлению) скидывает НДС, относящийся к деят-ти ЕНВД.
В итоге налог выходит правильный, но правильно ли такое заполнение декларации???