Уважаемые клерки, не откажите в помощи! С 15.05 закрываем ОП без отдельного баланса, т.е. только НДФЛ интересует. Какие должны быть оперативные действия, со сроками, если можно по поводу 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Если что-то упускаю, подскажите! Лучи добра от меня!!! :D
16.05.2017, 11:28
Тавита
Да никаких, собственно: по закрытому ОП отчитаетесь в основную ИФНС с указанием соответствующего ОКТМО. Налог лучше перечислить до подачи уведомления - потому что все едино его делить.
16.05.2017, 11:37
Bri
Благодарю, но... как же я его перечислю, если он ещё не исчислен(будет только 31 мая), всплывает тема о признании НДФЛ НДФЛом, якобы не возникло налогооблагаемой базы ещё. А Вы это можете как-то со ссылкой прокомментировать, может я и ошибаюсь.