В 3 кв. ООО начало работать. Получили аванс от заказчика. Счет-фактура на аванс выставлен. Работы на объекте ведутся-закрывающие доки будут только в 4 кв. На полученные д/ср-ва заправлялась техника - есть НДС от поставщика. Вопрос - можно НДС по авансу уменьшить на НДС входной.( 1С выдает ошибку :(). Спасибо!
