Запись в книге продаж по КВО 21
Здравствуйте! нигде не нахожу ответ на, вроде как, простой вопрос..
при восстановлении к уплате НДС, вычтенного ранее с аванса поставщику, при условии частичного получения товаров, в книге продаж по КВО 21 в графе 13б надо писать сумму (с НДС) полученных товаров или полную сумму из авансового сч.ф. от поставщика? и надо ли что-то писать в графе 14? и если надо, то что?
в примере от ФНС при такой операции в графе 14 вписана сумма без НДС.., и в качестве примера там аванс закрывается полностью, не частично
спасибо!