Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при составлении баланса актив с пассивом не идет на 79 счет- ДУ. при составлении 79 счет показывается в строке 1550? и когда консолидируем с балансом управляющего мы убираем его?
Вид для печати
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при составлении баланса актив с пассивом не идет на 79 счет- ДУ. при составлении 79 счет показывается в строке 1550? и когда консолидируем с балансом управляющего мы убираем его?
Как может не сойтись актив с пассивом? У нас двоичная запись в плане счетов! Вы отражаете одну и ту-же цифру по дебету и по кредиту...
это не самодельный счет, у нас строительная прога, в которой есть учет гарантийных удержаний, для этого предусмотрен счет 76.ГУ. Поэтому в нашем конкретном случае это лаг программы, я нигде не писала, что добавляла счет вручную, я вообще руками в прогу не лезу без надобности
Ок, но 79 счет то точно есть в плане счетов!)))
ну и что, у меня в проге он называется 79.03
у меня также 79.03 -все сошлось
у меня также 79,03 -все сошлось
эстэр, с балансом разобралась, спасибо!
в форме 2 у ДУ чистая прибыль= нашим прочим доходам( расчеты с ДУ) Получается, что я не переношу форму 2 в свою?