Подскажите, пожалуйста, когда принимаем НДС к зачету по купленному ОС и введенному в эксп-ю?
Слышала мнение, что со следующего мес. после ввода в эксп-ю.
Или это не так.....
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, когда принимаем НДС к зачету по купленному ОС и введенному в эксп-ю?
Слышала мнение, что со следующего мес. после ввода в эксп-ю.
Или это не так.....
со сл. месяца к возмещению НДС ставится по построенным ОС.
В месяце начала начисления амортизации.
Агата-2, в месяце ввода в эксплуатацию (отнесено на 01 счет)
в месяце оприходования.
Благодарю за ответы.