Помогите, как правильно исправить НДС?
Возможен ли такой варант: можно ли делать записи в книге продаж и покупок, и при этом не составлять проводок по начислению НДС к уплате?
Допустим если книги формируются в ручную. А про проводки забыли...
Эта ошибка относится к прошедшему периоду. Проводки по ндс будут сделаны в текущем периоде.
Помогите, как правильно исправить?
Очень жду ответа...
Уточните плиз не совсем поняла:
Уточните плиз не совсем поняла: книгу продаж и покупок в каком периоде делать? В текущем, когда сделаны поводки ндс? Или можно в прошедшем?