Добрый день. Мы ООО работаем на ОСНО. За нами числится ТС, фактически ТС пользовался посредник. Далее посредник продает ТС через комиссионера. Договор комиссии составлен с нами, где мы числимся КОМИТЕТОМ. Вся проблема в том, что начислили нам деньги без ндс, а мы работаем с НДС. И как теперь проводить это все в бух. учете? Нам нужно чтобы сумма была с НДС. Вообще нет вариантов что делать.
04.02.2021, 12:44
Январь
Не принимать отчет комиссионера без НДС, пусть переделывают
04.02.2021, 12:57
Над.К
Аноним, комитентом, а не комитетом :)
Комиссионер должен был выставить счет-фактуру покупателю, даже если он на УСН. Это не его НДС, а ваш. Копию должен был передать вам. А сам подавать в налоговую журнал выставленных счетов фактур (вместо декларации по НДС)
Это если посредник юрлицо или ИП. Если же посредник физлицо, то дело хуже