Мы являемся представительством иностранной фирмы.Никакой деятельности не ведем,получаем деньги на оплату аренды и зар.платы,услуг и т.п..
За услуги оплачиваем НДС. Этот НДС мы вешаем на 19 счет.Возмещать этот НДС нечем ,т.к. деятельности никакой нет.
Сумма на 19 счете растет.
Посоветуйте, что нам с ней делать?Списывается ли она куда-нибудь? или как-то возмещается?.Спасибо.
13.01.2003, 17:21
Демидова Татьяна
Если вы не являетесь плательщиком НДС, то сумма НДС включается в затраты. Если вы являетесь плательщиком НДС, то НДС за услуги можно ставить к возмещению и требовать к возврату от налоговой.
13.01.2003, 18:49
Nadya
НДС списывается за счёт средств финансирования (79счёт).
14.01.2003, 11:17
Аноним
Татьяна, подскажите пожалуйста, где можно прочитать являемся ли мы плательщиками НДС или нет?