Я люблю БУХ УЧЕТ или Баланс скоро
Помогите тоним!!
Ситуация такая.
Сегодня 18 января 2006 года.
Сдача баланса 23 января 2006 года.
Исходные данные: Бухгалтерия бюджетная. Первые 9 месяцев ведется учет в старом плане счетов. Последние три месяца без ввода остатков ведется бух учет в новом плане счетов. Нужно сдать баланс. Все равно как. И какой он будет. Главное чтоб приняла вышестоящая организация. Стоит 1с Бухгалтерия. Первые 9 месяцев Парус ДОСовский. Начинаю подгонять баланс (если его можно так назвать). Ну как водится Актив с Пасивом идет. Не могу к этому блансу втюлить ф. 0503121. Помогите. Что надо сделать чтоб ошибки не выдовала. Понимаю что херь какаета, но баланс нужно сдавать 23.01.06.
Иду в другую бухгалтерию. Там ведут учет с первого января по новому плану. И у них тоже эта увязка не идет. Не могу даже зацепиться где искать ошибки.
З.Ы. Не хочу комментариев по поводу того что мы делали целый год. Если есть выход из данной ситуации пожалуйста помогите. Если выхода нет, дайте пистолет застрелиться.
Прошу модераторов отредактировать мое предыдущее сообщение, т.к. я не успел :)
Привет!
Также столкнулся с данным КС по бюджету 310+390-510
У организации по году образовалось кредитовое сальдь по 130404.
Формирую 121 форму.
Закрываю счета
130404 успешно закрывается :)
Формирую баланс
Проверяю КС и вылетает на 310+390-510 на сумму сальдо по 130404
Не идет 510 строка 121 формы.
(В контексте моего вопроса по межбюджетным трансфертам и субсидиям:
Фин. деп. выдал разъяснения по поводу распорядителей и субсидий, и указал на то что кредиторскую задолженность по 130208 или 130210 не примет, сказав что это субсидии. По этому перечисление субсидий в течении года происходило проводкой:
130404 - 130405.
В результате чего образовалось сальдо по дебету 130404.)
В приказе 5н в редакции 137н 77 пункт.
".."
по строке 541 - сумма увеличения прочей кредиторской задолженности по данным счетов увеличений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 541 включают также данные по кредиту аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления;
по строке 542 - сумма уменьшения прочей кредиторской задолженности по данным счетов уменьшений счета соответствующих счетов счета 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами" (кроме счетов 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета"), 030600000 "Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов". Данные строки 542 включают также данные по дебету аналитических счетов счета 030404000 по всем кодам операций сектора государственного управления.
".."
Т.о. 542 заполняется абсолютно верно, а кредитового оборота по 130404 нет и закрытие на него не влияет следовательно и 541... (заполняясь в ноль) ?.
Верно ли я понимаю, что данное внутриформенное КС по 121 форме не сможет выполниться в моем случае, если не верно прошу объяснить почему.
У другой организации по этой же причине (на сальдо 130404) не идет КС № 14, но они нормальные :) получатели и проводки у них идут согласно 200 пункта 70н как у получателей по 130404.