Подскажите пожалуйста.
Ситуация в следующем: сдала декларацию по НДС за 4 кв.
на производственном предприятии. Прежний бух, который вел
учет на этом п/п 4 кв. ушел, не передав мне дел. Теперь мучаюсь сомнениями - все ли правильно сдела.
Учетполитика по НДС по отгрузке. Отгружено товаров на 220000 руб., в т.ч НДС по ставке 10% - 20000. Материалов закуплено на 360000 руб., в т.ч.НДС (20%) 60000руб.
Приняла к зачету весь входящий НДС.
Надо было, наверное, высчитывать сколько МПЗ приходится на отгрузку этого периода или нет?
31.01.2003, 10:42
mvf
Если все закупленные материалы оплачены, то к зачету - весь НДС. Отгрузка ни при чем.
01.02.2003, 02:28
Демидова Татьяна
согласна
01.02.2003, 09:08
Чубчик
Смущает вас дебетовый остаток по счету 68ндс?
В жизни это бывает - ваш финансист все свободные оборотные средства направил на покупку товара. В декларации строка 19 (530) - предполагает возмещение.
Но, по опыту, если это будет на постоянной основе из периода в период, а не разовое возмещение, то вы "раздразните" свою ГНИ и проверка по этому "больному" вопросу будет назревать - это как звоночек - у клиента не все в порядке.
Ведь посудите сами если товар покупается (зачет), но не продается (нет выручки) - значит есть в чем покопаться...
А как одиничный факт - бывает и к возмещению - это жизнь.