Здравствуйте. Возникла такая проблема. Бухгалтерия решила разделить учёт НДС по приобретенным МПЗ на 2005 и 2006 год. Изначально в конфиге было прописано 19.3 как ндс по приобретённым МПЗ и 19.4 как "что то там с экспортом" (не помню). По просьбе бухгалтерии были переименованы в 19.3 НДС по приобр. МПЗ 2005 и 19.4 бла-бла 2006 соответственно. Так вот трабла. При проведении операции в услугах сторонних организаций и в поступлении материалов всё равно проставляется 19.3 Так вот вопрос: Как реализовать автоматическую подстановку 19.4?
