Подскажите, пожалуйста, как быть со счетами-фактурами, выставленными в январе до получения освобождения по НДС (естественно в них НДС выделен)?
И еще один вопрос: сумма входящего НДМ по услугам и приобретаемым товарам должна ли включаться в их стоимость или аккумулируется на :* счете?
Спасибо за помощь.
03.02.2003, 20:20
Atania
Весь выставленный НДС - к уплате, для этого освобожденные обязательно всегда заполняют раздел1 декларации по НДС в дополнение к своему разделу об освобождении. Выставил НДС (случайно) - плати
04.02.2003, 13:25
Аноним
А если не случайно, если постановление об освобождении вручено только 28 января?
04.02.2003, 13:27
Виктория 78
Ст-ть входного НДС включается в ст-ть работ, услуг, материалов, ОС и т.д. А после с этой суммой вы что собирались делать, саккумулированной на счете?))
04.02.2003, 13:27
Виктория 78
Не парьтесь и начинайте учет с февраля тогда!
04.02.2003, 13:43
Аноним
А выставленный НДС оплатить и принять к вычету НДС по приобретенным товарам и услугам?
А так хочется счета-фактуры просто переписать!!!!!!!
04.02.2003, 14:26
Аноним
А если не случайно, если постановление об освобождении вручено только 28 января?
04.02.2003, 15:27
Виктория 78
За январь, сделайте полноценный расчет, ничего не поделаешь, а с февраля начинайте, ничего не поделаешь