В чем может быть причина, стоит ТиС 939.
Со старой программы ввели остатки долга по покупателю за товар в новую.
На основании Ввода остатков за 27.10.2005, сделали счет фактура выданный от 27.10.05, делаем запись в книге продаж но 1с пишет "Счёт фактура выданный №xxx, от 27.10.05 полностью погашен...", , в 2005г. метод определения выручки был по оплате и эти счёт фактуры не оплатили, а оплатили в 2006г(выручка по отгрузке).
Почему не делает запись в книге продаж?
Книгу продаж формируем для НДС за январь 2006 и нам нужно что бы этот с/ф вошел в книгу за янв. 2006.
16.02.2006, 21:39
Naumov
А программе сказаои, что метод был по оплате?
17.02.2006, 00:06
DarkNorth
2005й по оплате стоит, 2006 по отгрузке, дело в том что в 2006 надо сделать запись в книге продаж той с/ф которая была выставлена но не проплачена в ноябре 2005г.
17.02.2006, 08:48
Naumov
Как заполнена Табличная Часть документа Ввода остатков?
Еще лучше опубликуй движения этого документа.
17.02.2006, 14:02
DarkNorth
Вложений: 1
В табличной части "Долг за товары" сумма и ндс.
17.02.2006, 19:45
Naumov
DarkNorth, если других движений нет, занчит всеже метод определения выручки на дату ввода остатков взаиморасчетов числился ПоОтгрузке.
F5 на Юрлице и установите знаение по оплате пораньше, после чего перепроведите Вводы остатков взаиморасчетов