люди, подскажите!!! в процессе подготовки годовой бух отчетности обнаружила, что сдала не правильный баланс и ф2 за 9 месяцев 2005 года. как теперь исправить ошибку?
Вид для печати
люди, подскажите!!! в процессе подготовки годовой бух отчетности обнаружила, что сдала не правильный баланс и ф2 за 9 месяцев 2005 года. как теперь исправить ошибку?
Сдать правильные отчеты за 2005 год. (9 мес. исправлять не надо)
а если будет налоговая проверка, как объяснять несоответствие? приложить бух справку? дело в том, что я сдаю отчетность электронно.Цитата:
Сообщение от Январь
например, в налоговой отчетности есть возможность сдавать уточненки. а в бух отчетности такого нет?
Исправления в бухучет вносятся датой обнаружения ошибки. Поэтому уточненок быть не может в принципе.
а надо прикладывать какие-нибудь справки к последнему отчету?Цитата:
Сообщение от Январь
я в 1С не делала закрытие месяца с июля. :wow: сейчас можно задним числом это сделать?Цитата:
Сообщение от Январь
Не надо. Попросят - напишете.Цитата:
а надо прикладывать какие-нибудь справки к последнему отчету?
В 1с придется, наверное. Попробуйте декабрем закрытие сделать, если закроет все нормально, то и хорошо, а если нет, то надо делать закрытие помесячно. Или вручную декабрем.Цитата:
я в 1С не делала закрытие месяца с июля. сейчас можно задним числом это сделать?
я новичок в этом деле, поэтому и наступаю на грабли. попробовала сделать помесячно автоматически закрытие месяца, произошли изменения в балансе и ф2 за 9 месяцев. за год вроде ничего не изменилось. :o
спасибо.
Распечатайте на бумаге 9 месяцев таким образом, чтобы данные соответствовали сданным балансам за отчетный период. Сделайте отдельно справку (не в 1С), где распишите вносимые исправления, потом сделайте закрытие месяцев в 1С и распечатайте оставшийся период до конца года.