Вопрос следующий: провели сертификацию оборудования, оборудование немецкое, мы его еще не продавали и при этом мы его планируем продавать, но только закупать будем у российиской компании, а не везти из Гремании, можем ли мы такие расходы принять к учету для целей исчисления налога на прибыль!?
23.03.2006, 10:57
Ludmil-Ka
Вы его сертифицировали за свой счет? А оборудование вам при этом не принадлежит? Если так, тона основании чего вы его сертифицировали (есть договор какой-нибудь?)?
23.03.2006, 11:01
Nit
Вы имеете ввиду договор с производителями оборудования, нет с ними договора у нас нет! Проблема в том, что мы завозить будем это оборудование через другую контору и у нее уже покупать!
23.03.2006, 11:02
Nit
Я конечно понимаю, что все это выглядит не очень разумно, но что сделано то сделано, как теперь поступить с такими расходами?
23.03.2006, 11:14
Ludmil-Ka
хм... Дело в том, что работы на сертификацию для налога на прибыль принимаются в отношении СВОЕГО оборудования (ст.264 - "расходы на сертификацию продукции и услуг"). Боюсь, что сертификация продукции, принадлежащей другому дяде, в расходы не пойдет. Если б у вас договор купли-продажи с этим самям изготовителем был, можно былочто-то сделать, через заключение допника, например. В Вашем случае, боюсь, придется принимать за счет собственных средств. :( Хотя может кто-нибудь что-нить другое подскажет?
23.03.2006, 11:27
Nit
Спасибо за ответы!
А что теперь делать с НДС?
23.03.2006, 11:38
Ludmil-Ka
НДС можно принять к вычету, если услуги, по которым был этот НДС уплачен в цене договора, применяются в деятельности организации для целей совершения операций, подлежащих обложению НДС. Вы можете подтвердить документально, что услуги по сертификации Вам в данном случае были нужны для совершения операций, подлежащих обложению НДС? Если б продукция была Вашей - тогда все ясно - продаите потом продукцию, заплатите с выручки НДС. а в этом случае? Так что мне кажется, что и НДС к вычету вы принять не сможете, а спишите его за счет собственных средств... :(
23.03.2006, 12:00
Nit
Я так и думала :(
Значит в итоге: в БУ сертификаты на 91, в НУ это расходы не принимаемые для целей исчисления налога на прибыль, НДС тоже на 91?