Здавствуйте! Поскажите, пожалуйста, ситуация такая:
Мы являемся филиалои областного предприятия, ежемесячно мы перечисляем им 10% от полученых средств внесенных клиентами за услуги на содержание головной организации.
Они ставят эти перечисления себе в доход, а у нас как они ставятся в расход. Правильно ли это? И за счет этих отчислений мы постоянно в "-"
14.06.2006, 15:04
Цитата:
Правильно ли это?
они же голова, сами и решают, как правильно... Вы же всего лишь филиал... подчиняйтесь без лишних вопросов
14.06.2006, 15:36
nut
А можно ли эти средства ставить на расходы при расчете налога на прибыль? У нас такая же ситуация... Я вообще ставлю, но как отнесутся при проверке налорги...
14.06.2006, 15:50
nut, смотря как это оформлено..
14.06.2006, 16:36
nut
Существует положение, в котором сказано, из чего фонд складывается, на что деньги могут тратиться, планирование использования средств и т.д. Есть еще приказ, в котором говорится, с каких доходов какой процент платится. И все. В учетной политике головной организации для целей налогообложения про эти средства ни слова... Конечно, приказ проверяющим показать можно, но боюсь, что этого не достаточно. И еще эти проценты учитываются в декларации дважды. Мы их учитываем в доходах и расходах, ну и они тоже ;)
10.07.2006, 16:44
Vabik
Подскажите, а можем ли мы эти 10 процентов учитывать как прибыль при начислении премии. В положении сказано: начисляется в процентах от прибыли остающейся в распоряжении предприятия.