При приеме дел обнаружили на 19 сч. оплаченный НДС, который не был принят своевременно к вычету, т.к. не было реализации, а потом о нем "ЗАБЫЛИ". Подскажите, пожайлуста, можно ли принять его к вычету в текущем квартале и как это оформить?
Вид для печати
При приеме дел обнаружили на 19 сч. оплаченный НДС, который не был принят своевременно к вычету, т.к. не было реализации, а потом о нем "ЗАБЫЛИ". Подскажите, пожайлуста, можно ли принять его к вычету в текущем квартале и как это оформить?
пределы забывчивости есть, однако
3 года
хотя может у кого есть другое мнение
например, подать уточненку за тот период, проводки сделать в этом.
Alenchik, если 3 года прошло, могут не признать
Цитата:
если 3 года прошло
.Цитата:
НДС на 19сч. с 2004г-как зачесть?
янв 2004 янв 2005 янв 2006
дек 2004 дек 2005 дек 2006
:yes: