У нас УСН 6%.В 4 квартале 2005г. открыли торг. точку на ЕНВД, и стали вести бухучет. Сделали баланс , извиняюсь, "как попало":o . И за 1 кварлал тоже так же. "Как попало"- это потому что изначально не были известны остатки по сч.41. Мы и до сих пор не ведем количественный учет, т.к. номенклатура большая. Вот теперь делаю ведомости , главную книгу чтоб все КАК НАДО было, сижу голову ломаю, не могу подогнать счет 42, не влезает он в конечное сальдо баланса. Потом думаю , а может ну его... Все равно к нам УСНщикам не такие строгие требования. К тому же срок давности по администр-ке уже прошел (вроде 2мес.).А со 2 квартала уж буду вести как полалагается. Бухгалтер каторая раньше у нас работала, вообще 42 счет не вела. Ставила выручку на К90, потом списывала Д90 К 41,44 и все. Подскажите кто как делает?
17.06.2006, 10:19
Andyko
Тезисы учетной политики в студию.
17.06.2006, 10:39
Consuelo
В нашей УП ни слова о счетах. А что, если я переделаю УП задним числом и укажу :выручку на К90, потом Д90 К 41,44. т.е. без сч.42 то его можно вообще не затрагивать?