Подскажите, как в 1С:Преприятие-ИКС:Строительство, релиз 472 принять строительные материалы от Заказчика на забалансовый счет 003 для дальнейшей их передачи субподрядчику, а после их переработки в обратном порядке.
Заранее спасибо!
Вид для печати
Подскажите, как в 1С:Преприятие-ИКС:Строительство, релиз 472 принять строительные материалы от Заказчика на забалансовый счет 003 для дальнейшей их передачи субподрядчику, а после их переработки в обратном порядке.
Заранее спасибо!
Клерки!!!!!!!!! Неужели никто не знает?
Просто из тех кто здесь бывает с 1С:Преприятие-ИКС:Строительство, релиз 472 никто не работал.....
:yes:
Тогда вопрос: как вообще в 1С заносятся материалы на забалансовый счет?
ручками
Бухгалтерской справочкой :yes:
Бухгалтерская справка, Содержание: поступление материалов (кол-во, сумма с НДС), Д 003 К 00. Правильно понимаю?
К00 - лишнее - Кредит не заполняй т.к. 003 - забалансовый и правило двойной записи здесь не работает.
Ага, понятно. А если мне этот материал надо отправить в переработку субподрядчику? Каковы мои дальнейшие действия?
По идее
Дт 10.7 Кт 10.1 -переданы в переработку
Дт 20 Кт 10.7 - вместе с актом вып. работ субподрядчика где материалы в этом акте фигурируют.
да, это все ясно когда с балансовыми счетами. А когда с забалансовыми? или это невозможно?
Забалансовые - бухсправка. А какие счета... не помню....
Это можно выполнить с помощью документа "Отгрузка материалов на сторону" выбрав соответствующий Вид Отпуска. Но кажеться это не ваше.Цитата:
Сообщение от Акси
а еще вопрос а как забить например в материалах что он импортный и ГТД, т.к.часто мы некоторые материалы перепродаем и искать по ним ГТД по счет-фактуре не представляется возможным....
>а как забить например в материалах что он импортный и ГТД
Стандартно - никак.
И ГТД - заполняют ТОЛЬКО если ИМПОРТ или ЭКСПОРТ.
ОЧЕНЬ ПЛОХО(((Цитата:
Стандартно - никак.