Добрый день!
Подскажите, как оприходовать тару, которую оплачивает наш покупатель, потом передает ее нам бесплатно, а мы в свою очередь, передаем ее производителю? Я подозреваю, что учитываться она должна за балансом. Но не могу понять, каким документом мне ее туда ввести и какие проводки должны быть. Заранее благодарна.
04.08.2006, 10:14
Катрин2006
в смысле в программе? А какая у вас програмка?
04.08.2006, 10:22
Галина Н.
1С Предприятие 7.7
04.08.2006, 10:29
Катрин2006
если тары не много заведите бух.справкой, а если много то нужно немножко програмку доработать (если точно хотите на забалансовый) или учитывайте на 10.4 без цены (только количественный учет).