Ситуация следующая: Покупатель перечислил аванс по 2-м договорам, но одной суммой (выставила сч/ф на аванс на общую сумму), затем передумал с нами работать и попросил вернуть аванс, возвращали 2-мя платежками и в разные даты, а именно 27.07 и 3.08. Бух.справкой сделала сторно, части суммы возвращенной 27.07.
Сейчас делаю декларацию по НДС, ине вижу этой суммы, что не доделала?
1С бух 7,7, релиз 4,5
Очень надеюсь на помощь, заранее спасибо!
07.08.2006, 17:11
Naumov
Возвраты аваносв автоматически не попадают в документ Формирование Записей книги покупок, их туда надо руками добавить.
08.08.2006, 13:22
dekorf
а НДС с возвращенного аванса, в какую строку в декларации по НДС записать? в 250 разд. 2.1?
Признательна за ответ.
08.08.2006, 13:37
Naumov
я видимо еще и декларацию посторочно по памяти помню...