Я бы поставила
Над.К, спасибо большое.
Добрый день! Подскажите, что делать! Сдали РСВ-1 в ПФР по г. Москва 13 февраля. До сих пор нет ответа. Три раза звонили. Ответ - ждите. Скоро новенькую сдавать.
Лидия Анатольевна, у нас тоже самое, ждем. Сзвм пришел, а рсв нет.
Еще одна пенка, которая шире горшка. Пришло Уведомление из налоговой, что не сданы Сведения о среднесписочной численности работников по состоянию (ВНИМАНИЕ) на 01.11.2016 г.
Лидия Анатольевна, а организация может зарегистрировалась в октябре 2016?
""11. Статистика - вариантов множество. Но всем организациям необходимо сдать до 1 апреля бухгалтерский баланс в органы статистики. Все малые предприятия (с численностью сотрудников от 15 до 100 человек) должны сдать ТЗВ-МП до 1 апреля.
Помните, с 2016 года штрафы за непредставление статистической отчетности выросли в несколько раз!""
Т.е. если организация микро с численностью до 15 человек эту форму статистики сдавать не надо?
http://moscow.gks.ru/
вот здесь есть файл - выборка, кто сдает. сверху - Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск» за 2016 год (форма ТЗВ).
ну и много других файлов, кто попал в какую выборку.
третий день пытаюсь дозвонится в статистику, отправляют по разным телефонам, сил уже нет. Как думаете надо повторно отправлять баланс?
Протокол приёма отчёта
Уведомление об уточнении. Отчёт загружен.
Сообщения об ошибке/предупреждении Отчет принят. В отчете обнаружены предупреждения
Предупреждения
Код 18.24 отсутствует в классификаторе ОКВЭД
необходимо исправить ошибки и повторно предоставить данные в органы Росстата
Вроде не ошибка, а предупреждение, но и не Уведомление о приеме получено.
не понимаю, исправили уже что ли Оквэд и с новыми по электронке уже принимают?
День добрый. Помогите, пожалуйста, разъяснением. Для годовой КНД 0710099 обязательно ли наличие именно двухмерного штрих-кода, т.е. слева-справа наверху и посередине внизу, или можно ограничиться формой, где имеется лишь линейный штрих-код только наверху слева? Никак не могу найти отдельно форму с двухмерным кодом, в основном, все предлагают для скачивания форму с линейным кодом. Извините, что, возможно, не в тему попал.
Добрый день!
А Баланс по форме КНД 0710098 Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства теперь сдавать нельзя ? ( в штате 1 человек)
Сдавать по форме КНД 0710096? Упрощенная бухгалтерская отчетность?
Подскажите пожалуйста КБК на фиксированный пенсионный взнос ИП свыше 300,0тыс руб. за 2016год остался прежним, как и за 2015год?
И КБК на налог на УСНО 15% - такой же как и за 2015год?
Их через программы формируют. А не скачивают
Нет теперь такой формы.
Все КБК по взносам изменились. Администрирование взносов передали в ФНС, Вы еще не в курсе что ли? Весь форум завален темами про взносы и КБК сотни раз приводились
КБК по налогам не менялись
[QUOTE=Над.К;54814111]Их через программы формируют. А не скачивают
Спасибо. А всё таки, пожалуйста, дайте конкретное разъяснение по поводу " Для годовой КНД 0710099 обязательно ли наличие именно двухмерного штрих-кода, т.е. слева-справа наверху и посередине внизу, или можно ограничиться формой, где имеется лишь линейный штрих-код только наверху слева?"
не могу, поскольку никогда этим вопросом не интересовалась
http://www.klerk.ru/buh/news/455631/
Здесь написано, что рекомендуют, а не обязывают сдавать с двухмерным кодом.
Уже который год отправляем почтой баланс и отчет о финансовых результатов вообще без штрих-кода - это формы 1 и 2 в этой теме Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфинаот от 06.04.2015 N 57н). Они простые, короткие, все по закону, вопросов к нам нет.
Здравствуйте!
После оплаты 1% с доходов свыше 300тыс нужно ли ехать в ПФР и какую либо отчетность сдать?
Или же достаточно просто уплатить этот 1% и всё, сидеть дальше на печи?
А формы приложения к балансу Упрощенная бух отчетность: Об измениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Целевом использовании для МП (ООО , работник 1 человек) является обязательными? или можно не заполнять?
Большое спасибо за содействие в вопросе о штрих-коде. Решил не рисковать, а использовать прогу Налогоплательщик ЮЛ. Удалось распечатать форму со всеми штрих-кодами.
Большое спасибо за содействие в вопросе о штрих-коде. Решил не рисковать, а использовать прогу Налогоплательщик ЮЛ. Удалось распечатать форму со всеми штрих-кодами.
Как подать отчет по форме 2-НДФЛ есть нет начислений по зарплате и нет сотрудников? Нужно ли его подавать в этом случае?
Подскажите, пожалуйста: ИП УСН без работников. Платил в 2016 поквартально усн за вычетом взносов. В марте 2017 года оплатил 85 000. в пфр 1% за 2016 год. Теперь я должен перенести этот вычет из усн первого квартала 2017? Т.е. налог усн за 1 квартал 2017 - взносы 1 квартал 6 997р. - 85 000 руб? Если сумма налога за 1 кварт окажется меньше 85 000 + 6997, могу ли сделать аванс по налогу равный 85 000 + 6997, а переплату учесть во втором квартале?
Никогда не понимал для чего, а теперь врубился. Спасибо!
Всем форумчанам доброго здравия!
ИП 6% без работников, зареган в ноябре 2016 года.
Есть расчетный счет, на который были внесены наличные для оплаты РКО в размере 500 рублей в ноябре 2016 года.
Как вы считаете, надо ли их показывать в декларации УСН?
Слышала, что налоговая автоматом ставит в доход все поступления на р/с особо не разбираясь?
Подскажите, нулевку сдать или все таки показать эти 500 рублей?
Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ, строка 070 не должна ведь ровняться строке 040, т.к. удержание за декабрь было в январе?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Какие коды экономической деятельности ставить в балансе за 2016 год - старые или новые? Благодарю за ответ.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, верно ли я поступила.
ИП на УСН Д-Р. По итогам 1 квартала 2015 года был уплачен авансовый платеж в размере 4000 рублей, по итогам 6 мес., 9 мес и года 2015 был убыток, поэтому авансы не платились. По итогам 2015 года был оплачен минимальный налог. Т.к. КБК у авансового платежа и минимального налога на тот период были разные, я не стала вычитать эти 4000 и заплатила налог в полном объеме.
В 2016 году в 1 квартале и полугодии прибыли не было, авансы не платились, а по итогам 9 месяцев была прибыль и я рассчитала налог 3500 рублей. Но так как у меня на авансах висела с 2015 года переплата в 4000 рублей, я ничего в октябре 2016 года не заплатила. Можно ли было так делать?
И теперь по итогам 2016 года у меня получается хорошая прибыль и налог к уплате. Я могу вычесть из общей суммы налога эти 4000 рублей?
Спасибо за ответ.
П.С. Я сейчас посмотрела, что и в 2015 году и в 2017 году КБК для УСН Д-Р одинаковый же был
Liana123, по данным налоговой есть такая переплата? Вы смотрели в личном кабинете или запрашивали данные по лицевому счету?
нет, не запрашивала. Но остальные же платежи верно садились, значит и эти 4000 там сидят. Но я поняла Вас,надо сходить мне в налоговую и запросить выписку по лицевому счету... А через СБИС это можно сделать?
И если они сидят как переплата, значит все окей, вычитаю 4000 и за минусом этих сумм плачу. Если же не сидят, то значит мне надо как то пени посчитать за неуплату авансового платежа за 3 квартал и сразу вместе с налогом оплатить. Я правильно понимаю?
Да
Спасибо
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, справка 2-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15) - сама форма та же, что сдавали в прошлом году, а коды к ней новые?
Да
Всем добрый вечер! Кто сдавал по ИП 3 НДФЛ нулевую? за 2016 год. Лист В вы заполняли или без него сдавали? И приняли без листа В или нет? Заранее спасибо!!!