Тонь ну подскажите еще товарищи из белоруссии нам должны счет на доставку по ж/д дороге тоже без НДС выставлять?
Вид для печати
Тонь ну подскажите еще товарищи из белоруссии нам должны счет на доставку по ж/д дороге тоже без НДС выставлять?
Подскажите как в 1С 8.2 отразить импорт из Беларуси, какими документами и проводки.
Ну я ж подсказала выше. Не знаю я на каком режимеЦитата:
Тонь ну подскажите еще товарищи
и есть ли спецрежимы в РБ. У нас бы на ОСНО это была 0%, на УСН без НДС. Какая вам разница то че там внутри указано? Хоть 500%Цитата:
товарищи из белоруссии
Так же, как поступление из РФ. Поступление товаров и услуг. По необходимости Поступление доп. расходов. Если обязательства выражены в валюте, то на соответствующих субсчетах 60 счета.Цитата:
какими документами и проводки.
Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста :dezl: Впервые буду оплачивать услуги компании из Белоруссии.
В Минске будет проходить фестиваль рекламы, и мы будем оплачивать стоимость участия. Стоимость участия в у.е. по курсу ЦБ РФ на дату оплаты +НДС 20%.
1) Что мне нужно учитывать, когда я буду отправлять запрос на выставление счета?
2) Если я оплачиваю счет с НДС 20%, то в РФ НДС не плачу?
3) Смогу ли я принять к вычету уплаченный НДС 20%? если да, то что для этого нужно сделать/оформить какие документы?
Подскажите, пожалуйста! Совсем запуталась :( Может быть я что-то упускаю из вида.
Здравствуйте, прошу помощи коллективного разума.
Мы фирма рф на осно
Покупаем в белоруссии строительную технику б/у для дальнейшей продажи российскому контрагенту. Стоимость техники в рублях беллорусии, оплата в российских рублях с пересчетом по курсу ЦБРФ на день платежа. Перевозку и демонтаж техники осуществляет и оплачивает в обоих случаях покупатель самостоятельно. Право собственности от белорусов к нам на технику переходит в момент погрузки на площадке продавца в белоруссии. Право собственности от нас к нашему российскому контрагенту переходит соответственно тоже в момент погрузки на площадке продавца в данном случае тоже в рб . Белорусы выставляют счет с 0% НДС. Мы при ввозе платим 18% ндс. После чего собираем комплект документов для Передачи в налоговую для принятия в последующем НДС к вычету. Каким образом и надо ли нам будет в данном случае подтверждать ( предоставлять в налоговую документы ттн договор с транспортной компанией и прочее), что техника действительно ввезена в РФ, для зачета Ндс? Какие документы необходимы для получения вычета? Если нужна будет ТТН, то кто в ней должен быть указан в качестве заказчика и грузополучателя? Так же если это важно, то техника была произведена в Рф и в 90-х отправлена в РБ а теперь получается поедет назад. Нужен ли в данном случае сертификат происхождения СТ-1 из ТПП?
Не платите.Цитата:
в РФ НДС не плачу?
Нет.Цитата:
Смогу ли я принять к вычету уплаченный НДС 20%?
тогда не поняла почемуЦитата:
Право собственности от нас к нашему российскому контрагенту переходит соответственно тоже в момент погрузки на площадке продавца в данном случае тоже в рб
? :o Косвенные налоги платит собственник товара.Цитата:
Мы при ввозе платим 18% ндс
Тоня, подскажите пож. как в 8.2 провести импортную операцию, чтобы сумма вставала в книгу покупок? Операции в рублях, доп. расходов нет, товар ввозим из Белоруссии, мы на ОСН, нулевую ставку мы подтвердили. Нужно ли проводить сч.ф в операции поступление товаров и услуг, и надо ли заполнять ГТД по импорту?
и импорт как между собой связаны? Таки импорт или экспорт?Цитата:
нулевую ставку мы подтвердили.
Мы ввозим эл. двигатели (для инф.) НДС по косв. мы заплатили, теперь надо чтобы сумма встала к вычету и попала в книгу покупок, поступление я делаю, а в кн. покупок и в декл. ставлю вручную, а можно как то в программе делать, если можете подскажите пожалуйста как?
на территории РБ и там же передадите право собственности на этот товар вашему покупателю, который и будет ввозить его в РФ. Вы то что и куда ввозите и кому собираетесь платить косвенные налоги? Или я че т не поняла.Цитата:
Дак мы и будем собственниками
Все понял спасибо. Значит будем передавать российскому партнеру на территории РФ. Как быть в этом случае с перевозкой. Если мы ее сами будем оплачивать но перевозить будет российская фирма. Платить им будем с НДС. Нужно ли эти расходы прибавлять к стоимости товара и платить с них НДС, не могу понять ведь они (услуги) уже с НДС. Где-то прочитал, что если перевозка международная то неважно, кто перевозчик РФ или иностранная фирма, НДС все равно с них платить надо.
НДС по ставке 0 там будет (если будет)Цитата:
Если мы ее сами будем оплачивать но перевозить будет российская фирма. Платить им будем с НДС.
Нет.Цитата:
Нужно ли эти расходы прибавлять к стоимости товара и платить с них НДС
Больше не читайте.Цитата:
Где-то прочитал,
Подскажите, как лучче???
Планируем покупать товар в Белоруссии, в частности строительные смеси произведённые там же.
1.Через какую форму нал.обл. лучше работать? Если я правильно понял в любом случае (на упрощёнке или обычном) нужно платить НДС 18%, а к возврату тоже 18 или на упрощёнке 10?
2.Как избежать оплату НДС за транспортные услуги? Есть ли разница если транспортная компания Белорусская и в документах отдельной строкой прописывается транспортные расходы или Российская?
3.Сильно не ругайте, но читал-читал и запутался
:)
Никаких возвратов на УСН, эти 18% включаются в расходы (если Д-Р упрощенка)Цитата:
нужно платить НДС 18%, а к возврату тоже 18 или на упрощёнке 10?
НДС в транспортных если и есть, то по ставке 0%. Или нет вообще.Цитата:
Как избежать оплату НДС за транспортные услуги?
Правильно.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, уплачивается ли НДС при ввозе мебели для мед.учреждений произведенной в Белоруссии, организация-покупатель находится на УСН.
Заранее спасибо)
Мы на УСН в России хотим поставлять продукцию в Беларусь. Попадут ли белорусы на ввозной НДС? Если да, то для них проще покупать у нас с НДС?
попадут, если данный товар по законодательству РБ облагается НДС.
С чего вдруг проще покупать с НДС? :wow: 1) к вычету наш НДС они заявить не смогут в любом случае 2) даже если вы, как неплательщик НДС, предъявите им налог, то ставка налога будет 0%, 10\18% вам никто платить не будет.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Привезли товар из Беларуси. Разобралась с декларацией вроде бы, сижу с заявлением. Заполняю его в программе, которую скачала с сайта ИФНС: в разделе 1, в табличной части нужно указать код ТН ВЭД, у меня в ТТН стоят коды 2201 и 2202 (водичка минеральная, холодный чай), а программа хочет, чтобы я их расшифровала, там большой список, но у меня нет нигде расшифровки. Голову сломала уже :(
Получается, что я сама должна "догадаться" под какой код подходит каждая позиция номенклатуры в счете?:confuse:
Добрый день!Почитала ветку, хочу уточнить так ли поняла процедуру ввоза из РБ. Поправьте если что не так.
Ввозим товар из РБ. Белорусы выставляют счет с НДС 0%. На таможне при ввозе платим НДС. (подскажите на все ли виды товаров это распостраняется, где почитать перечень).
Фирма будет новая, сейчас не могу понять какая система выгоднее.
1. Если ОСНО НДС оплач. на таможне возмещаю (книга покупок), а если этот ввезенный товар продаю на территории РФ, тоже выделяю НДС-18% и его в книгу продаж? Подскажите кратко систему...
Т.е. скорее всего получится что я купила-продала товар в январе, заплатила НДС с реализации, а возместят мне НДС допустим в феврале или еще позже?
2. Если УСН то НДС не возмещаю, ну то что клиенту не выставляю понятно. Т.е. НДС подарила.
Т.е. получается выгоднее открываться на ОСНО...ну если не считать того что учет будет сложнее со всеми этими возмещениями?
Косвенный НДС платится в свою налоговую по месту постановки на налоговой учет. У вас часом не маркируемый алкоголь?Цитата:
На таможне при ввозе платим НДС
Что вы подразумеваете под словом "возместят"? Начисленный с реализации НДС отразите в декларации по НДС за 1 кв. и уменьшите его на уплаченный в феврале косвенный НДС.Цитата:
получится что я купила-продала товар в январе, заплатила НДС с реализации, а возместят мне НДС допустим в феврале или еще позже
Нет, не алкоголь:)Оборудование, какое точно сейчас не скажу.
Ясно, значит все проще чем мне казалось.
А на основании какого документа в книгу покупок попадает входной НДС?
Еще у нас будут услуги из РБ. Что-то читала про НДС, уплач. как налоговый агент. Поясните это как?:)
Заявление о ввозе и платежка на уплату НДС.Цитата:
А на основании какого документа в книгу покупок попадает входной НДС?
Как на духу. Или агент или не он. В зависимости от вида оказываемых услуг.Цитата:
Поясните это как?
Вот нашла услуги такого плана, тогда налоговый агент. Платим НДС 18 руб.в бюджет, поставщику 100 руб., договор на 118руб.
Потом 18р зачитываем себе. (при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе" работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных считаются оказанными в государстве заказчика. ).У нас скорее всего такие услуги и будут, но хотелось бы
весь перечень по работе с РБ почитать....?
В смысле? Какой перечень? Операций, местом реализации которых считается территория РФ? Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ (оказании услуг) в ТС от 11.12.09.Цитата:
весь перечень по работе с РБ почитать....?
Спасибо, Протокол почитаю обязательно.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, знающие люди, если белорусская сторона оказывает нам транспортные услуги (везут наш товар из России в БР) выставляют нам счет за транспортные услуги без НДС, должны ли мы рассчитывать и платить НДС здесь в России сверх выставленной суммы? Читала протокол, похоже что не должны, а вот руководство считает что должны
Нет.
После Протокола дайте им 148-НК почитать. Для признания местом реализации территории РФ и, соответственно, появлению обязанности налогового агента должны одновременно выполняться 2 условия - место погрузки/выгрузки на территории РФ и национальность перевозчика (россиянин). У вас одно из условий выпадает.Цитата:
а вот руководство считает что должны
Тоня, спасибо большое, теперь я более уверена в своей правоте.
На сегодняшний день,все так же осталось, мы сначала платим ндс с ввезенных из Белоруссии товаров,а после подачи декларации об импорте,можем взять сумму уплаченного ввозного ндс на вычет в декларации по НДС,если мы являемся плательщиками налога???
Да.
Помогите, пожалуйста по моему вопросу. ИП на ОСНО. Купил станок в Белоруссии для осуществления деятельности за 1 971 тыс.руб. Оплата по банку за станок прошла двумя частями в феврале. Белорусский поставщик станка выставил счет-фактуру НДС "0" в марте. Станок приехал тоже в марте. Покупался не для перепродажи, а для деятельности ИП. Документы получены были в апреле. Как и когда мы отражаем в книге покупок данную счет-фактуру? Какой НДС платит ИП и платит ли вообще? Подавать и за какой период декларацию по косвенным налогам? Первый раз столкнулись с такой ситуацией.