ИЗВИНИТЕ ОШИБЛАСЬ
ИЗВИНИТЕ ОШИБЛАСЬ
Подскажите пож-та
ИП на ЕНВД, без работников. Мне надо что-нибудь надо сдавать в пенсионный фонд на себя, если деятельность осущ-сь только июль мес.? И налогов я заплатила с площади общей суммой 2 500 руб.?
ИП без работников общается с ПФ один раз в год, по окончании года до 1 марта.
Все об отчетности ИП можно найти тут Индивидуальный предприниматель
Подскажите: ИП зарегистрировался в июле, как я понимаю налог должен платить за август и сентябрь. Верно?!
Базовая доходность х торговая площадь х К1 х К2 х 15% х 2мес.
Правильно?
Т.е. 1800р. * 2 * 5м * 1,148 * 0,9 * 15% = 2789,64 руб. - это сумма налога за квартал?!
Ну, пересчитывать на калькуляторе неохота, алгоритм правильный... Только округляем до 2790. А что, пенсионки ни рубля не платили?
Спасибо большое! Пенс. взносы не платили(((
спасибо вам за ответ по ПФ! Очень приятно что в России хоть кто-то помогает по вопросам налогообложения и др.! Здоровья и благополучия вам на долгие годы!!!!
Знаю, но так вышло(((
А не подскажите, отчетность ЕНВД обязательно с дискетой сдавать?!
Caps Lock отключите, у нас не принято кричать :(
прошу прощения, я просто забываю caps отключать.
Пожалуйста, ответьте на пару вопросов по поводу декларации ЕНВД:
Подскажите, в разделе 1 заполнять только первые три строчки?!
Что писать в разделе 2 - строка код вида предпринимательской деятельности (код стр. 010)?
И адрес места осуществления предпринимательской деятельности (код стр. 020) - это адрес торговой точки или места регистрации ИП?!
Инструкцию к декларации читали? Там написано что писатьЦитата:
Что писать в разделе 2 - строка код вида предпринимательской деятельности (код стр. 010)?
Означает адрес ведения деятельности, а не регистрации ИПЦитата:
И адрес места осуществления предпринимательской деятельности
Организации на УСН имущество пустое сдавать надо?
Здравствуйте, уважаемые!
подскажите пожалуйста, в начале написано
§ 3. ИП без работников на УСН:
Не сдает ничего!
у меня ИП на УСН 6%, зарегистрирован 31 июля 2009г, в Люберцах, работников нет, деятельности не вел,. Звоню в ФСС в пятницу, они говорят что надо было сдавать, а я не успел и попал на штраф 1000р.
Чем я могу доказать что я ничего им не должен?
Они Вас возможно спутали с организацией.
да я им уточнил еще специально что ИП, что РАБОТНИКОВ НЕТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ВЕЛ.
может сотрудник некомпетентный попался...
А зачем вы им вообще звонили? Доказать можете тем, что вы у них на учете не состоите и не состояли :)
скажите что у вас нет работников...и что вы ИП...и что к ним вы не имеете отношения..Цитата:
Чем я могу доказать что я ничего им не должен?
Вы это...спросите фамилию сотрудника и позвоните начальнику отдела.. ;)Цитата:
может сотрудник некомпетентный попался...
Вы им и фамилию свою называли...и вам прямо уже штраф выписали?
Пивной Магнат, забудьте. Мало ли что что ляпнул на том конце провода? Может там уборщица к телефону подошла :)
Интересно, как они бумажку о штрафе в телефон просунули? Вот бы научиться так.... :o
Здравствуйте, у меня такой вопрос: 1,5 года ооо работает на совмещении усно и енвд, отчетность сдаем полностью, бух.учет ведется, но не разу не заверялась книга доходов и расходов. Подскажите пожалуйста, когда и как это нужно делать и нужно ли? Что грозит за то, что мы её ни разу не распечатывали?
Подскажите: если ИП на ОСНО, деятельность не велась, сотрудников нет. Нужно ли писать сопроводительное письмо типа:
Сообщаем, что деятельности не было, сотрудников нет и т.п. ???
Не надо
http://www.klerk.ru/buh/articles/143958/
"непредоставление" - 50 руб. (ст. 126 НК РФ)Цитата:
Что грозит за то, что мы её ни разу не распечатывали?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, сдаю РАСЧЕТ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ через интернет, система выдает отчет что декларация не принята налоговой так как: Ошибка в строке 13: Не найден реквизит ТелСлуж. Я уже всю инструкцию перерыла, где надо указать в декларации этот телефон??? Помогите, плиз!!!!
посмотрите настройки в программе
сведения об организацииЦитата:
посмотрите настройки в программе
Да, исправила сведения в настройках
Всем добрый вечер, не могу разобраться, как учитывать ос у арендодателя (это наша организация), применяем УСН доходы за минусом расходов
по каким счетам начислять амортизацию, у нас рекламные конструкции стоимостью около 19000, хочу учесть их как ос, так как они будут сдаваться в аренду, и как их списывать.
еще не пойму какой проводкой в программе надо начислить единый налог при УСН
Зачем? КОму это нужно? Почему не учесть просто на забалансовом счете?Цитата:
хочу учесть их как ос,
99-68Цитата:
какой проводкой в программе надо начислить единый налог при УСН
Подскажите, пожалуйста,
опоздала со сдачей Расчетной ведомостью по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. срок сдачи 20 октября.
Сегодня поеду сдавать...
Чем грозит?
какие штрафы? и когда оплачивать, если есть?
50 рэ.
да пусть пришлют решение, зачем торопиться
даЦитата:
не зависимо от дней просрочки?
Приветствую, уважаемые!
Дано: ИП, УСН 6%, работников нет
Доход: 60000
Хочу уплатить аванс за 3й квартал + полный платеж в ПФ(= 7274,4 руб.). Хотелось бы попутно уменьшить уплачиваемый налог на сумму страхового взноса в ПФ.
Помогите рассчитать сумму авансового платежа за третий квартал.