Да, УСН, спасибо большое
То есть я могу аванс за 1квартал или за полугодие уменьшить, но не более, чем на 50% от суммы налога?
Вид для печати
Читала читала и не поняла, задам вопрос.
ИП с работниками ЕНВД и УСН 6%. В 2015 заплатила, за 2014 "1% с выше"
Как я поняла я могу уменьшить на 50% налог 2015 года?
УСН могу? ЕНВД я уменьшаю на отчисления за работников. Не всю сумму конечно, там половину где то еще остается, но УСН на эти отчисления я уменьшить, как мне сказали в налоговой, не могу.
Работники заняты в деятельности которая под ЕНВД попадает.
Здравствуйте! Уважаемая Надежда, прошу вашего совета. Перечитал ваши статьи об упрощенке, а также все станицы этой тему - не нашел в них ответа, кажется, что ситуация моя еще нигде не повторялась. Запрос делал в налоговую, но там тоже не ясно: налоговая пишет, что да, можно, а управление, что нет. Хочется докопаться до истины, тем более время остается до конца апреля и не так уж и много. Вся суть в том, что 1% за 2014 года я оплатил позже срока.
Итак, более подробно. УСН, 6%, работников нет.
Мой вопрос касается возможности уменьшения суммы налога по УСН (доходы) на размер уплаченного позже установленного срока платежа в пенсионный фонд.
До 01/04/15 я должен был сделать платеж в Пенсионный фонд в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300.000 руб. за 2014 год. Но я оплатил его только 07/04/15. Сумма платежа составила 1650 руб. Сделал я это с опозданием в 7 дней, за что мною были уплачены соответствующие пени в Пенсионный фонд.
Сейчас (до 30/04/16) мне нужно оплатить налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода (за 2015 год), по упрощенной системе налогообложения в размере N руб.
Вопрос: могу ли я уменьшить сумму этого налога (N р.) на размер уплаченного ранее вне срока платежа в пенсионный фонд (1650 руб.)? Т.е. оплатить не N руб., а N минус 1650 руб.
Буду благодарен за разъяснения по данному вопросу и ссылки на официальные документы, на которые стоит опираться при принятии данного решения.
да, смущало то, что позже положенного срока были уплачены. Спасибо за информацию.
С вашего позволения задам еще вопрос. Я несколько лет подряд уплачивал все взносы в пенсионный фонд одним платежом - в начале года сразу за год. А из налога по УСН вычитал эту сумму постепенно - деленную на 4. Т.е. за 1й квартал вычитал только 4 часть от этой суммы, за полгодие - еще 1/4 и т.д. Недавно где-то у вас на сайте обнаружил информацию, что вроде как это неправильно, что я имел право только при уплате налога за 1й квартал вычесть ее всю, даже если она больше налога, и более в течение года не мог вычитать. Потому что, как я понял из прочитанного, вычитать пенсионный платеж можно в том квартале, в котором он был фактически произведен.
Скажите, в прошлые года была ли допущена ошибка? или нет? еще раз спасибо
Нет. Это только для ЕНВД актуально, так как там налоговый период - квартал.
По УСН налоговый период - год.
Не надо было ничего делить. Можно вычитать столько, сколько в налог влезет.
Например заплатили в ПФР 25000, налог за 1 кв 15000, уменьшаете его 15000-15000=0. Налог за полугодие 20000, уменьшаете его 20000-20000=0. Налог за 9 мес 27000, уменьшаете его 27000-25000=2000 и платите 2000. Налог за год 30000, уменьшаете его 30000-25000=5000 и платите 5000-2000=3000.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - ИП, УСН Д-Р.
Оборот за 2015 год - 2900 т.р.
При этом в течение года на счет вносились наличные для пополнения счета - в общей сумме 350 т.р.
1% от оборота свыше 300 т.р. составит 2600 руб (2900тр-300тр)?
Или внесение наличных в обороте не учитывается и 1% составит 2250 руб (2900тр-300тр-350тр)
Спасибо!
Пополнение счета - не доход.
Здравствуйте.
Я ИП на УСН.
ПФР прислал письмо, в котором требует в течение 10 дней предоставить "документ подтверждающий сумму вашего дохода за указанный расчетный период". Просят за 2014 год.
Все взносы уплачены, декларация по УСН в налоговую сдана.
Собственно вопросы:
Какой подтверждающий документ? Декларацию по УСН?
Насколько это правомерно? Ведь в законе указано, что эти сведения должны быть переданы налоговыми органами.
Спасибо за ответ.
Max-g, напоговые похоже в массовом порядке не передали данные в ПФ. Требование ПФ неправомерно, но и действия инспекций тоже. Предоставьте копию декларации и напишите жалобу на сайте УФНС своего региона.
Получается по новым КБК платим так 1.Взносы фиксированные за 2016год + 1% с доходов за 2015 год платим на один КБК одной платежкой(Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, сверх 300 тыс) 2,На другой КБК платим в ФФОМС?
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться.
Исходные: ИП, УСН доходы 6%, с работниками, доход за 2014 год - 4,5 млн., 1% превышения 300 тыс. платила поквартально, но за 4 квартал оплатила уже в 2015 году, а при расчете налога уменьшила его на эту сумму. Понимаю теперь, что сделала неправильно(.
Вопрос - что делать теперь? Подавать уточненнную декларацию и доплачивать?
И можно ли 1% за 2014 год, уплаченный в 2015 году учесть сейчас при расчете налога за 2015?
Спасибо.
Калькулятор пеней внизу страницы, в меню Инструменты
Спасибо огромное!!!
Подскажите еще, пожалуйста: если я в 1 квартале 2016 года плачу 1% за 2015 год, могу я на эту сумму уменьшить налог за 1-й квартал 2016?
Уважаемые форумчане! Назрел вопрос: в 2014 год я уплатила страховых взносов на страх.часть пенсии 17328,48 + 150 122 рубля 1% с превышения (при лимите 138627,84). Уменьшила налог по УСН на всю сумму уплаченных взносов. Оплошалась?:o
Как теперь поступить? Подать уточненку, доплатить налог и пени?
Если этого не сделать штрафы будут?
Спасибо за ответы. Пойду переделывать...:dash2:
Друзья, а где можно правильную квитанцию для этого 1% в интернете сформировать, чтобы потом пойти и в банк оплатить?
Я зарегистрирован на сайте ПФРФ - https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ , но этот личный кабинет, кажется, только для физ. лиц, а не для предпринимателей. КБК другой генерит в платежке, не тот, что нужно.
Вам кабинет плательщика нужен http://www.pfrf.ru/eservices/lkp/
Превышения 1% за 2015год уплатил в июне 2015 и в декабре 2015 по платёжке на обязательные взносы нужно что то а сейчас в личном кабинете ПФР появилась новая квитанция взносы свыше 300 000р нужно что то переделывать? или это только за 2016год так платить?
УСН6% без работников доходы
Никита5, это с 2016 года КБК изменились. Вот и будете в этом году платить взносы по новым КБК. Те, которые за 2016 год, раз за прошлые периоды уже всё уплачено
Спасибо
Слышал разговор в ПФР: посетитель ИП на УСН Д-Р пытался убедить инспектора, что превышение 300 т.р. у него считается за вычетом расходов,
а инспектор настаивала, что для ПФР расходы значения не имеют, а считать надо от суммы, указанной в графе "доходы" декларации.
Инспектор ПФ абсолютно прав