Еще чего не хватало, что там обсуждать-то? Тем в форуме куча, надо просто зайти в них и почитать ;)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, ООО на ЕНВД - бухгалтерскую отчетность теперь сдаем все формы и пояснительную записку? Раньше сдавали только Ф.1 и Ф.2.
ИП на УСН 6% без работников
030- 5899 (написала сюда весь налог с дохода за 1-й кв., 6%, т.к. взносы в первом квартале не платила)
040- 7601 (налог 6% деленный пополам, в ПФР заплатила 7691, но в начале июля - я имела право поставить его в уменьшение???)
050- 11025 (налог 6% деленный пополам, в ПФР заплатила 7691+3424 в начале октября)
060 - 3390
240 - 480487
250 - 28829
280 - 14415
Авансовый за первый квартал проспала, в результате заплатила всего в общей сложности на данный момент по налогу - 11116, т.е.я права, что мне осталось заплатить 14415-11116=3299??? плюс пени, которые мне начислят?
Извиняюсь, в апреле 2010.
Элечка222, а почему Вы столько заплатили? Сумма взносов в ПФ и ФОМС в 2011 году 16159.56 руб
Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста, ООО - УСН, можно ли все отчеты сдать отправив по почте бумажные экземпляры??? с уведомлением? а электронные версии тогда как? необязательно?
мы сдаем:
Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (Минздравсоцразвития России: Приказ № 156н от 28.02.11) - срок сдачи 16 января (т.е. 15 января выходной). Сдается в свой филиал ФСС.
Сведения о среднесписочной численности работников за 2011г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 894н от 12.11.09 в ред Приказа № 54н от 31.01.11) – срок сдачи 15 февраля. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда.
Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд - 15 февраля.
Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09 в ред.Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н)) – срок не позднее 2 апреля (т.к. 31 марта выходной).
Представление налоговыми агентами сведений в налоговый орган по месту своего учета о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц за 2011 г. по форме 2-НДФЛ.
Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок не позднее 2 апреля 2012 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.)
Господа, подскажите.
если это не сделать
# Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок не позднее 2 апреля 2012 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.)
какая санкция?
лень так ее заполнять.
а ни разу не проверяли за 5 лет.
Перс можно сдать по почте отправив дискету с отчетностью в эл.виде
И все же ответьте кто-нибудь на мой вопрос по поводу бух.отчетности. ООО на ЕНВД. Раньше сдавали только Ф.1 и Ф.2. Неужели сейчас надо сдавать все формы + пояснительную записку?
ИП, 6%
В конце декабря прошлого года, находясь в полуадекватном состоянии, заплатил налог за 4 квартал в размере 14079 руб. Сейчас, восстановившись и заполняя декларацию, конечно увидел, что забыл учесть, или вернее вычесть кровные и давно уплаченные налоги в ПФР и ОМС 16160 рублей. В строке 070 декларации "Сумма налога к уменьшению за налоговый период" соответственно появились 2081 руб. Они, как я понял, будут учтены по какой-то своей процедуре.
Понятно, пойду с письмом в налоговую с просьбой зачесть переплату в счет следующих платежей. Но вопрос какую сумму указать в заявлении: 16160 или 14079?
KNV.07, тема обсуждалась в соответствующем разделе форума по бухучету. В частности в теме про отчетность ОСНО. К спецрежимам Ваш вопрос точно не относится и Вам тут вряд ли кто будет на него отвечать
ИП, 6%
Повторю, если бы мне удалось "вспомнить все", то с учетом заплаченных ранее налогов я не должен был за 4 квартал вообще ничего не платить, а налоговая еще бы должна была.
Доходы за год - 596126
6% от этого - 35768
За 9 месяцев заплачено 21689
Уплачены налоги в ПФР и ОМС - 16160
16160
Добрый день!
ИП УСН без работников, в 2010 году деятельность не вела, подавала только декларацию УСН (нулевую) и ту по почте (с описью), уведомления возвращались успешные. Штрафов никаких не выставляли, за границу ездила без проблем.
В 2011 году деятельность была.
Собираюсь почтой отправить сведения о среднесписочной численности (естественно, поставив 0). Нужно ли отправить ещё и за прошлый год, чтобы избежать штрафа? Или достаточно только за этот, штрафа уже не будет, если до конца года не прислали и не позвонили?
Второй вопрос - книгу доходов и расходов надо заверять лично? Или тоже достаточно отправить почтой, вместе с декларацией УСН?
заказным что ли?
отправляйте ценным письмом с описью (прочерк естественнее, чем 0)Цитата:
Собираюсь почтой отправить сведения о среднесписочной численности (естественно, поставив 0)
нетЦитата:
Нужно ли отправить ещё и за прошлый год
см. сообщение #571Цитата:
книгу доходов и расходов надо заверять лично?
Или тоже достаточно отправить почтой
галава германа
Спасибо за ответы.
Да, в течение года в ФНС и ПФР по всем поводам отправляла ценным с описью и одновременно с уведомлением, которое мне возвращалось с указанием об успешном вручении адресату.
Точно не нужно за прошлый год среднесписочную отправлять? А КДИР? Я её нулевую тоже не носила...
А то приеду в этот раз наконец лично (надеялась, может есть опция "послать на заверение и забрать позже") - тут-то мне штрафов и навыписывают, да немаленьких. :)
Добрый день. Подскажите в декабре 2011 доход превысил 60 млн. руб., около 61 млн., знаю, что были какие-то индексы, сейчас читаю НК, четко написано 60 млн., получается мы в четвертом квартале переходим на общий режим или придется восстанавливать НДС за весь год?
Подскажите если ИП без работников обязательно ли сдавать среднесписочную численность? Будут ли штрафы за несдачу? что там тогда ставить 0 раюотников?
Подскажите пожалуйста! Мне за 4 квартал 2011 УСН6% ИП по новым КБК(?) платить или по прежним.
И еще: подскажите как снизить налог за счет страховых взносов?
У меня ИП УСН6% без работников(регистрация 02.2011). Платил авансовые платежи по налогам ежеквартально, получилось
1 квартал - 5000
2 квартал - 3000
3 квартал - 1000
4 квартал - 28200
В декабре разом оплатил пенсионку(16159 руб).
Я могу сейчас снизить на 16159 руб всю сумму налога или только на 50% от платежа за 4 квартал?
Спасибо заранее! А то первый раз отчитываться надо будет, не хочется лопухнуться и потом время терять.
Некотрые подробности к лаконичному ответу #581
Причитается уплатить за год ЕН = (35768 - 16160) = 19608 (допустимо, т.к. 16160 составляет менее 50% от 35768).
Переплата ЕН составила (21689 + 14079 - 19608) = 16160
Cтр. 070 декларации становится ненулевой в случае, если (стр. 260 - стр. 280 - стр. 050) < 0. При этом в стр. 050 (как и в 030, 040) указываются причитающиеся к уплате суммы, а не фактически уплаченные. Форма КНД 1152017 не содержит никаких сведений об уплате ЕН. В связи с этим и сообщённом "заплатил налог за 4 квартал в размере 14079 руб." проверьте все строки раздела 1 декларации ещё раз - нет ли по этому поводу ошибки.
>>>С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают!
ух, радостоная новость.
извините, переспрошу.
я правильно понял фразу "с 2012", что рсв-2 сдавать не нужно, как в прошлом году за 2011 год?
но все равно видимо надо придти в пенсионный с квитанциями и отметиться, как было ранее?
Не знаю, может не в эту тему, но напишу. ПФ РФ разместил новые КБК для ОМС на своем сайте http://www.pfrf.ru/press_center/40917.html
Всех приветствую!
Чего-то я запаниковала:wow:
Сейчас посмотрела - я платила налог за 2010год по этому КБК
182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года). Ведь к моменту его оплаты в 2011 году 2010 год считается истекшим периодом;)
А налог за 1-й квартал 2011 года уже по КБК
182 1 05 01010 01 1000 110.
Я ошиблась:( или все нормально и просто зачиталась и уже "поплыла"
:wow:
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то сегодня не засну;)
Над.К, Это не просто работник, а директор, дак им похоже пени мало. Они такими способами пытаются содрать еще и штраф за несвоевременную сдачу отчетности!!!
Bulgakter, а что такого странного в кодах? Один код для налоговых периодов до 2011 года, второй после. Так что все правильно Вы заплатили
Над.К, а я за ИП усн 6% за 2011 год все кварталы платила на 18210501011011000110
а у Bulgakter другой кбк
ПРавильные КБК на 2011-2012 год есть тут УСН
Подскажите, если у меня объект налогообложения "доходы". Мне надо регистрировать книгу доходов и расходов или какую-ту другую :) ? И могу ли я сначала сдать декларацию по единому налогу,а потом регистрировать книгу?