Нет, никто про неё не слышал. Чья хоть? Росстата? Точно не налоговой
Нет, никто про неё не слышал. Чья хоть? Росстата? Точно не налоговой
Аноним, если у вас есть целевые средства, то сдается. Если нет, то не сдается
Цитата (Приказ Минфина России от 02.07.10 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в редакции Приказа Минфина России от 06.04.15 № 57н)):6. Установить, что организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящего Приказа.
6.1. Утвердить упрощенные формы бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
Если нет целевых средств, то нужно сдавать в обязательном порядке или нет? Бух.отчетность по форме 0710098 отправлена ещё 12 января 2016 года почтой с описью вложения, нужно пересдать баланс и ф.2 по новой форме 0710096 или нет?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю по спец режимам:
УСН 6% платим налог, платим сверх 300 тыс. 1%, сдаем декларацию по усн.
УСН доходы - расходы. Платим налог, платим так же 1% от превышения дохода сверху 300 тыс. , сдаем декларацию по УСН, + книгу доходов и расходов.
ЕНВД налог фиксированный в зависмости от площади. Сдаем декларацию по ЕНВД. Платим ли тот самый 1% сверх 300 тысяч? Допустим у меня ЕНВД в квартал по 300 тыс налога, за год 1200 000, следовательно плачу сверх 300 1% еще? Или нужно подсчитывать фактические доходы?
ПСН- у нас указано, налог за год 120 тыс. а возможный доход 2 млн в год. Что-то нужно платить помимо 120 тысяч этих?
Заранее спасибо за ответы) Надеюсь на вашу помощь!
Здравствуйте, что-то я не совсем понимаю как быть
УСН 6% с дохода без работников
За 3 мес. 2016 года (неполные еще, март не закончился) например 600.000 руб. оборот
Оплатил в феврале:
1.ПФР за 2016 взнос ОМС
2.Оплатил 1% за 2015 год в ПФР
3.Оплатил в ФНС за последние 3 мес. 2015 года
Я правильно понимаю, что при расчете налога 6% за 3 мес.2016 года - я все эти оплаты вычитаю?
Заранее спасибо
Да
Над.К, Спасибо большое! А если все эти три оплаты больше, чем я должен оплатить 6% с дохода за 3 мес. 2016 года, то я просто не оплачиваю налог за эти три месяца (до 25.04.16)? Так?
Да
Над.К, еще раз спасибо!
Над.К, Хотя сейчас решил проверить себя и заметил, что в прошлом году 2015 году в декларации я не вычислил оплату за последние 3 месяца 2014, хммм
Над.К, да....(
Еще раз - взносы за 3 месяца 2014 года Вы уплатили в 2014 или в 2015 году? Если в 2015 году, то включаете их в декларацию 2015 года. Вы уже успели её сдать?
Над.К, за последние 3 месяца налог 2014 года (6% с дохода) я оплатил в феврале 2015 года, и про них забыл...в моём посте #611 я и спросил - нужно ли учитывать, но уже за 2015 год (как чувствовал) декларацию - да, сдал недавно.
Самое интересное, что в декларации все сошлось)))
Про налог я пропустила. Налог за 2015 год никакого отношения к расчету налога за 2016 год не имеет. Это разные налоговые периоды
Над.К, извините ради бога, что запутал вас!!! и сам себя "подсадил на измену" :o
по ходу дела нужно искать "одноразового" бухгалтера, а то я так себя до "инфаркт микарда"(с) введу :)))
и последний раз, значит правильно, что я не учитываю не в 2015 году (налог за последние 3 мес. 2014) ни в этом 2016 (налог за последние 3 мес. 2015) при оплате налога до 25.04.15 и соответственно 25.04.16 ?
я понятно изложил последнее предложение?)
В КНД 0710096 в Ф1 добавили две строки: Целевые ср-ва и Фонд недвиж.особо ценного... У нас этих "зверей" точно нет, но Код строки, для порядка, надо же проставить. Какие коды у этих двух строк?
Из приказа (про эти строки) поняла, что они для НКО вроде бы... М.б. остальным и коды этих строк (1350 и 1360) не ставить?
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/...om/splosh.html
По сплошному статистическому обследованию - это добровольно или нет ? На сайте в их обращении предлагается принять участие и надеются на сотрудничество - похоже на добровольный характер.
QuckPatent, сплошное статистическое обследование малого бизнеса обязательное. Уже весь форум завален информацией об этом и сайт тоже.
Спасибо!
Добрый день! может кто подскажет? могу я как ИП покупать б/у запчасти у физ.лиц за наличные, ремонтировать их и продавать юр.лицам по безналу с ндс? как это правильно оформить? какая система налогообложения?
Подскажите пожалуйста, очень срочно нужно разобраться, не могу понять многое из интернета, т.к. много статей старых. Да и вообще мало информации для Ип на ОСНО + еНВД.
1. Какие листы 3-НДФЛ заполнять ИП при торговле?
2. надо заверять КУДиР ИП на ОСНО или по требованию?
3. весь товар который продан на ЕНВД - не отражается в КУДиР и в 3-НДФЛ такие расходы и доходы тоже не отражаются?
4. Доход - поступление без НДС?
5. Есть поступления Яндекс.Деньги, когда продаем например за 100, а на счет поступает 95, в доход идет 100 минус НДС, или 95 без НДС?
Баланс в этом году разве не 30 марта надо сдавать крайний срок?
Лист В, ну и необходимые разделы.
Надо. Но с тех пор, как отменили заверение книг по УСН, у нас, например, налоговики перестали заверять все книги.
Да. В 3-НДФЛ и в книге доход и расход только в рамках ОСНО.
Да
100 минус НДС.
ИП УСН 6% без работников.
У меня такой вопрос - Я же ведь не должен платить налоги поквартально? То есть мне достаточно до конца апреля сдать декларацию и до какого числа заплатить налог?
Евгений Надичев, до 25 апреля, до 25 июля, до 25 октября
Евгений Надичев, декларацию не позднее 4 мая
Евгений Надичев, вам пени насчитают, вы обязаны оплатить налог в том же году 2015, и только лишь за последние 3 месяца 2015 года в 2016
так что да, критически обязательно и вот еще что - бухгалтеры не любят называть наши оплаты "поквартальными")))
Поэтому я решил для себя называть их налогами "четвертого месяца")))