Ну УК-то куда-то делся?
Вид для печати
Ну УК-то куда-то делся?
Над.К, не сдавали они за 2013 год баланса, даже не в курсе, что надо было, просто фирма без движения. Бухгалтера давно нет, сдавала знакомая просто нулевые декларации, а сейчас вот попросили меня помочь "правильно" все сделать. По идее, надо с них требовать, чтобы устав ООО нашли - в нем же должно быть написано, сколько рублей УК и как он внесен?
Кстати, в связи с этим вопрос - за 2013 сдавать баланс или не стоит :)?
Сдавайте
А штраф какой назначат в налоговой за несдачу баланса за 2013? И, пожалуйста еще насчет устава, можно ваш комментарий - в нем (уставе) можно посмотреть про УК?
Нужно посмотреть в Уставе.
Про штрафы читать тут http://mvf.klerk.ru/spr/spr22_4.htm
Над.К, спасибо.
Ello4ka, уже не надо, но пени будут. Иначе потом возвращать придется. Но декл сдайте ближе к концу апреля, чтобы требование за 1 квартал налоговики не успели выставить
Уважаемая Над.К. Прошу помощи по следующему вопросу.
Я ИП на УСН 6% без работников.
Взносы в ПФР (которые уменьшают налог) сделал во втором квартале.
Величина уплаченных пенсионных взносов (18 445) > суммарный начисленный налог (6% с выручки) за 2-4 кв.
Сейчас делаю декларацию в налоговую и не могу понять следующее. В строку 020 «Сумма авансового платежа к уплате по сроку не позднее двадцать пятого апреля отчетного года» - записал начисленный налог за первый квартал. В строки 040, 070, 100 поставил прочерки.
Вопрос: а что писать в строках 050, 080, 110???
1) величину авансового платежа, точно равного начисленному в том же периоде налогу на выручку в квартал
или
2) остаток (т.е. сколько осталось из моего платежа в ПФР (например, платеж в ПФР был 18 445, налог с выручки за второй квартал 3000 руб., значит пишу в строке 050 - 15 445)???
Спасибо!
jiura, в 080 перепишите сумму из 040. Все остальное прочерки
Здравствуйте!
Не понимаю ответа. Прошу конкретизировать....
Конкретизирую и я:
У меня сейчас в декларации:
110 - 25 500
111 - 68 500
112 - 97 500
113 - 184 500
В первом квартале я заплатил налог 6%:
020 - 1 530
Во втором квартале взносы в ПФР:
140 - прочерк
141 - 18445 (заплатил 04.05)
142 - 18445 (т.к. нарастающим)
143 - 18445 (т.к. нарастающим)
Начисленный налог за 2-4 кв. составил:
131 - 4110
132 - 5850
133 - 11070
Теперь я пишу:
020 - 1530
-----
040 - прочерк
050 - 1530 ???? Вы предлагаете???
-----
070 - прочерк
080 - что тогда здесь???
-----
100 - прочерк
110 - что тогда здесь???
Очень прошу помочь?
020 - 1530
-----
040 - прочерк
050 - 1530
-----
070 - прочерк
080 - прочерк
-----
100 - прочерк
110 - прочерк
Спасибо за помощь....
Буду надеется на Вашу правду.
Но не могли бы вы в двух словах пояснить, почему это так???
Почему 1530 в первые 2 кв., а потом прочерки????
Спасибо!
Постараюсь сдать!
Еще раз спасибо за ответы.
Так как уверенности ни в чем уже нет, хотел бы уточнить.
Если я сделал взнос в мае месяце, то правильно писать:
140 - прочерк
141 - 18445
142 - 18445 (т.к. нарастающим)
143 - 18445 (т.к. нарастающим)
Неправильно, суммы в строках 140-143 не могут быть больше сумм в строках 130-133
Не понимаю....какая-то ерунда получается, хотя по шаблону налоговой, действительно не могут быть больше...
1. Не ясно, что к чему приравнивать - взносы к налогам или налоги к взносам.
2. Ну если я сделал обязательную выплату за себя в размере 18445 во втором кваратле, почему в декларации должен писать меньшую сумму????
Получается тогда так:
130 - 1530
131 - 4110
132 - 5850
133 - 11070
140 - прочерк
141 - 4110 (несмотря на то, что заплатил 18445)
142 - 5850 (несмотря на то, что заплатил 18445)
143 - 11070 (несмотря на то, что заплатил 18445)
Верно??? Т.е. сумму 18445, которую я реально уплатил, а вообще в декларации не вижу????
jiura, а зачем вам ее видеть? Уменьшить вы можете только в пределах налога.
У меня вопрос по заполнению новой декларации.
На второй странице код ОКТМО повторяется 4 раза (по строкам 010, 030, 060, 090). Код указывать во всех четырех строках или достаточно одного раза?
deadline, в 010 обязательно. В остальных, если меняли адрес
deadline, прочерки
Адрес регистрации (прописка) для ИП.
Юридический адрес для организации.
Подскажите, в прошлом году у нас была разница между налогом и взносами в ПФР ( 3 тр. больше в ПФР). В 2014 г мы уменьшили сумму налога на эту сумму. Теперь при заполнении налоговой декларации не пойму надо ли суммировать эту сумму (3000 тр.) к сумме уменьшения за первое полугодие.