Аналогичная ситуация. Удалось дозвониться, сказали что все нормально декларация прошла это просто программа ругается и они будут вносить данные вручную. Т.е. ничего делать не надо.
Вид для печати
бух2007, нет, я не буду торопиться с прибылью.
в декларации по ЕНВД нужно ставить ОКТМО - 8 знаков. Мне сказали в налоговой. Отправила уже несколько отчетов, все прошли!
Тензор. Отправлял с ОКТМО - из налоговой сообщение, что ошика. Отправляю уточненку с ОКАТО - принято! Вот вопрос как платить? ОКАТО или ОКТМО указывать?
По ТКС ФНС Москвы рассылает соответствие кодов. Там коды 8-мизначные.
да по тому же принципу: что пропихнётся !
Это ж надо! 16 число на дворе!! НИ ОДНОГО (!!) ОФИЦИАЛЬНОГО разъяснения !!!!!!!!!
Премьер говорит что в соц сетях часто "зависает", вчера-позавчера в новостях показывали как они всем правительством собирались. Интересно он не поинтересовался у своих : =Вы вообще на работе бываете или нет? чем Вы там хоть занимаетесь?=......
Пришла в свою налоговую, там висит на стенде код ОКТМО 11 знаков. Подожду, а потом попробую с ним отправить.
Пишут на сайте Такском:
Уведомление об уточнении: Некорректное заполнение ОКТМО в форме отчетности.
Уважаемые Абоненты!
Если на отправленную в ФНС отчетность вам поступило уведомление об уточнении с текстом о несоответствии кода ОКТМО (ОКАТО), необходимо корректно заполнить код ОКТМО и повторно отправить отчетность с указанием признака корректировки в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об уточнении. В данном случае отчетность считается представленной, но не является принятой.
ОКТМО заполняется по формату «11111111» (8 символов) или «11111111111» (11 символов). Заменять недостающие символы прочерками не нужно.
Если вы получили уведомление об уточнении, а код ОКТМО в отчете был указан корректно, пожалуйста, продублируйте отправку отчетности после 15.01.2014 г.
С уважением,
ООО «Такском»
Я правильно понимаю, что отчет сдан. И у меня теперь есть пять рабочих дней, чтобы отправить уточненку еще раз. Т.к. отправила я ее 15.01.14 с 8-ми значным ОКТМО?
Спасибо
Нафиг вообще эти ОКАТО/ОКТМО практически для всех налогов и социальных платежей? Ну может только земельный налог да налог с имущества физ.лиц попадают в бюджеты поселений, а все остальные налоги и сборы федеральные или субъектов Федерации...
наша налоговка несколько дней на все декларации (первичные и корректирующие!) вымогала очередные корректировки:Цитата:
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)
Перечень уточнений:
| | Ошибка №0300300027: Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)" |
Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом. Необходимо прислать корректирующий отчет.
сегодня сдалась, прислала по спаморассылкеЦитата:
ИФНС России по ...... обращает Ваше внимание, что в связи с технической ошибкой при обработке налоговой отчетности в случае указания кода по ОКТМО 38701000 программным комплексом формируется Уведомление об уточнении с указанием следующей ошибки: «Неверно указан код по ОКАТО/ОКТМО». Если указанная в уведомлении ошибка является единственной, представлять уточненную отчетность в этом случае не нужно!
Нужно сформировать по новой и снова отправить декларацию или сделать корректирующую?
Из программы 1С (оператур Калуга Астрал) декларация по НДС отправляется только с кодом ОКТМО.
У меня в личном кабинете ПФР ОКАТО указано в квитанциях за 2014 год это нормально?
Я ИП на ОСН, в 4 кв.деятельность не велась. НДС хотели сдать через фирму, нужна нотариально заверенная доверенность. Посоветовали отправить почтой. В налогоплательщике ЮЛ при распечатке выдает ОКАТО, хотя цифры стоят ОКТМО. И как быть??? Отправить с ОКАТО или с цифрами ОКТМО? Версия 4.37.1. Я уже с ума схожу....
Вчера отправила НДС за 4кв. через "Контур" с кодом ОКТМО, сегодня получила ответ, что:
<<<Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)", Идентификатор ошибки: @ОКАТО;
Ошибочное значение показателя: 45383000, Код ошибки: 0300300027, Текст сообщения об ошибке: Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКАТО налогового агента", Идентификатор ошибки: @ОКАТО; Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.>>>
Позвонила в налоговую(ИФНС 4 по г.Москве), с вопросом что делать:ответили, что надо ставить в декларации(согласно указания ФНС) и в п/п-и на перечеслении код ОКТМО и ни пояснять, ни предоставлять уточненки не надо, декларация считается принятой, просто это сбой в в програмном обемпечении налоговых органов.
Уважаемые коллеги, добрый день!
То же вчера отправил в налоговую 31 по г.Москве декларацию по НДС с ОКТМО и получил сегодня похожее письмо об уточнении или предоставлении пояснений.Сейчас позвонил в налоговую и там сказали, что сегодня у них обновили программу, что бы ставить ОКТМО и лучше подать уточненку.
У меня всё принято с 8-ми значным ОКТМО. Вчера - до этого была рекомендация ничего не отправлять до полного обновления в ФНС.
Дозвонилась до ИФНС 9 (Москва):D. Ответили следующее: сейчас у них "переходный" период программного обеспечения. Работать на 100%, по их словам, будет всё только после 20.01. Отчеты не смотря на приходящие требования о необходимости уточнения "ложатся" в программу прекрасно, т.е. ничего отправлять дополнительно (корректировок, писем и пр.) не нужно. Также сказали, что никаких претензий с их стороны по данному вопросу не будет. Для своего успокоения сказали, можно звонить, они проверят, все ли прошло у них. На всякий случай телефон 9-й налоговой, отдел работы с налогоплательщиками - 400-13-53.
я тоже сдала земельный налог вчера с 8-ми значным кодом. Проэкспериментировала что бы сегодня НДС отправить)
Сегодня получила из ИФНС 43 по г. Москве через Такском следующее письмо:
ИФНС России № 43 по г.Москве
ИНФОРМАЦИЯ
по порядку заполнения
РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
C 2014 года
В целях правильного зачисления денежных средств по назначению платежа, при заполнении расчетных документов на перечисление налогов и сборов следует руководствоваться положениями нижеуказанных приказов.
Приказом №107н от 12.11.2013г. утверждены Правила указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ.
Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н (с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказами Минфина России от 17.04.2013 №44н и от 10.07.2013 №67н) утверждены Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а так же указаны действующие коды бюджетной классификации (КБК), указан перечень статусов налогоплательщиков.
Дополнительно обращаем Ваше внимание:
• Значение кода администратора (первые 3 знака КБК) Федеральной налоговой службы 182
• В одном расчетном документе по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации не может быть указано более одного показателя основания платежа и типа платежа.
• В поле 104 указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, который имеет 20 знаков.
При заполнении 14-17 разрядов КБК следует указать 1000 (при уплате налога), 2000 (при уплате пеней и процентов), 3000 (при уплате штрафов).
• В поле 105 указывается значение кода ОКТМО муниципального образования в соответствии с Вашим юридическим адресом (при оплате госпошлины по судам проставляется код ОКТМО муниципального образования по месту нахождения судебного органа! )
ВНИМАНИЕ! При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводится 11 знакомест, свободные знакоместа справа от значения кода в случае, если код ОКТМО имеет восемь знаков, не подлежат заполнению дополнительными символами (заполняются прочерками). Например, для восьмизначного кода ОКТМО 12445698 в поле «Код ОКТМО» указывается одиннадцатизначное значение
«12445698---».• В поле 106 указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения, например:
"ТП" - платежи текущего года;
"АП" - погашение задолженности по акту проверки
• В поле 110 указывается показатель типа платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения, например:
"ПЕ" - уплата пени;
"ПЦ" – уплата процентов
ВНИМАНИЕ! При уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, взноса, налоговых санкций, административных и иных штрафов, а так же иных платежей, администрируемых налоговыми органами, в поле 110 указывается значение «0».
Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается!;)