ОК спасибо большое так и сделаю)))))
Разницу чувствую, но вопрос возникает до какого числа включительно можно в декларации учесть взносы.
Я уже этот вопрос задавала в нашей налоговой, где начальник отдела мне ответила, что по УСН именно так в налоговом периоде т.е. до 31.12. что я делала последние три года, стремилась взносы уплатить. Вот по ЕНВД там включаются на момент сдачи отчетности ясно и понятно. И даже уточняются декларации в случае неуплаты взосов, на момент их уплаты.
Буду читать.Благодарю
Наджда, мнение Минфина и ФНС колеблется туда-сюда. Они то одно говорят, то другое. Но в НК написано четко, какие взносы уменьшают налог. Если Вашу инспекцию устраивает то, как Вы делаете, то это не означает, что устроит другие. И, собственно, никакой разницы с ЕНВД в данной ситуации нет, формулировки те же самые в НК.
Аноним, у Вас должен быть договор, потому как согласно ГК договор должен быть оформлен в письменном виде. Были бы счета, можно было бы их считать за договор (оферта). Но у Вас и счетов нет
В расходы Вы не можете брать без чека ККМ или хотя бы приходника. У Вас нет факта оплаты
Я прошу прощения. Почитал: "4. Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 7н в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2006 N 176н) – срок представление 30 апреля. " Ничего не ясно. 30 апреля что представляется??? 1 квартал 2009??
Скажите, когда налог платить за год 2008??? Я ИП 6% УСНО.
Аноним, тема про отчетность за год, 1 квартал тут не причем. За год налог уплачивается до 30 апреля, а за 1 квартал налог до 25 апреля. Ну вот так в НК написано.
А квартальные декларации по УСН с 1 января не сдаются.
Благодарю. Э-э.. а там не получается переплачивать? :) т.е. я до 30 уплачу за год, и до 25 апр. за 1 квартал, т.е. за янв, фев, март... бррр... ничего не понятно. как-то всё сформированно... объясните пожалуйста, первый квартал это уплата за янв, фев, март?
ДаЦитата:
первый квартал это уплата за янв, фев, март?
Подскажите пожалуйста правильно рассуждаю, в расчете налога за год, в стр.120 указываю исчисленный налог за предыдущие отчетные периоды, т.е. ту сумму которую платила за 3 квартал или же сумму всех платежей 1 кв.+2 кв.+3 кв.
Не то что платили, а то что начислили. Иногда это разные цифры.
И в декларации написано, что именно ставится в стр.120, прочтите внимательно.
Не верноЦитата:
т.е. ту сумму которую платила за 3 квартал
Прочитала внимательно, исчислено налога за предыдущие отчетные периоды (сумма кодов стр. 130 – сумма кодов стр. 140 деклараций за предыдущие отчетные периоды). В стр.130 предыдущей декларации она появилась в результате расчета: Исчисленно (80 стр.) - то, что оплатили, не более 50% от исчисленного налога (стр.110) - стр.120. Именно это я и плачу за 3 квартал. Именно это ставлю в стр. 30 первого раздела. Просто запуталась, т.к. всю декларацию считаем нарастающим итогом, вот и возник вопрос
Складываете все строки 130 всех предыдущих деклараций (1 квартал, полугодие, 9 месяцев), вычитаете строки 140 (если заполнялись эти строки) всех предыдущих деклараций (1 квартал, полугодие, 9 месяцев). И получаете нужную цифру
А я чего-то не пойму, видимо туплю. :oЦитата:
В декларацию УСН (доходы) включаются уплаченные страховые взносы В ПФ в налоговом периоде то есть до 31 декабря.
Нет такого в НК. Там написано
Цитата:
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени
разницу чувствуете между словами "в налоговом периоде" и "за налоговый период"?
ИП на УСН 6%, в феврале 2008 года доплатили фиксир. взнос за 2007 год в размере 48 рублей. Эти 48 рублей нужно было включить в декларацию 2007 года или все-таки сейчас отразить в декларации за 2008 год?
2007
УСН доходы,
1. за год сдаю 3-НДФЛ; если был договор-подряда без удержания НДФЛ (заявление о невозможности напишу... и договор приложу) то куда и по какой форме мне этого договорника сдавать?
2. читала, что о невозможности удержания заявить надо в течении 1 месяца, ездила в налоговую, там сказали "не заморачивайтесь, будете до конца марта сдавать по фирме и договорника своего туда включите и приложите заявление" не пролечу ли я? с попаданием на штраф?
Цитата:
ИП на УСН 6%, в феврале 2008 года доплатили фиксир. взнос за 2007 год в размере 48 рублей. Эти 48 рублей нужно было включить в декларацию 2007 года или все-таки сейчас отразить в декларации за 2008 год?
Спасибо. Значит мне нужно уточненную декларацию сдать за 2007 год?Цитата:
2007
И еще вопросы:
А если бы мы эту сумму задолженности за 2007 год (48 рублей) вообще бы не оплатили? Тогда мы их в декларацию не включаем?
И если мы их оплатим в 2009 году, в декларацию какого года их включать: уточнять 2007 год или в 2009 год?
:(
Спасибо.
УСН доходы, в 2008 году были выплачены дивиденты физ.лицам. часть из них сотрудники, в какой форме подавать по ним НДФЛ? :(
все равно 2007Цитата:
если мы их оплатим в 2009 году, в декларацию какого года их включать: уточнять 2007 год или в 2009 год?
Какой 3-НДФЛ? СДаются справки 2-НДФЛ, причем на абсолютно всех физлиц, кто получал доход. 3-НДФЛ Вы за другое лицо никак подать не можете.Цитата:
за год сдаю 3-НДФЛ; если был договор-подряда без удержания НДФЛ (заявление о невозможности напишу... и договор приложу) то куда и по какой форме мне этого договорника сдавать?
Я не знаю такого штрафа.Цитата:
читала, что о невозможности удержания заявить надо в течении 1 месяца, ездила в налоговую, там сказали "не заморачивайтесь, будете до конца марта сдавать по фирме и договорника своего туда включите и приложите заявление" не пролечу ли я? с попаданием на штраф?
Вы читали начало темы? Там же все написано (Цитата:
УСН доходы, в 2008 году были выплачены дивиденты физ.лицам. часть из них сотрудники, в какой форме подавать по ним НДФЛ?
Циник, тут есть письмо Разгулина, где Минфин высказался, что взносы в ПФ уменьшают налог по УНС в периоде их уплаты. Так что может и не подавать учтоненку....
ИП на ЕНВД налоговая просит сдать 3НДФЛ за 2008 год какие листы заполнять?
я так понимаю что кроме титульного и второй страницы это:
1. Лист В. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, адвокатской деятельности и частной практики
2. Лист К1. Расчет стандартных налоговых вычетов
3. Раздел 6. Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета
Что еще?
И еще вопрос я так понимаю что Раздел 6. Лист К1, Лист В должны быть просто с нулями?
И пункты 1-3 тоже с нулями. Вернее, с прочерками
Дайте, пожалуйста, ссылку на это письмо. Не могу его найти.Цитата:
Циник, тут есть письмо Разгулина, где Минфин высказался, что взносы в ПФ уменьшают налог по УНС в периоде их уплаты. Так что может и не подавать учтоненку....
Спасибо.
Над.К, я правильно понимаю что с прочерками еще сдаем плюс к тому что я уже перечислил
1. Раздел 1. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%
2. Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30%
3. Раздел 3. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35%
Вы сто раз правы, это просто в голове уже опечатка :DЦитата:
Какой 3-НДФЛ? СДаются справки 2-НДФЛ, причем на абсолютно всех физлиц, кто получал доход. 3-НДФЛ Вы за другое лицо никак подать не можете.
tvman, если честно, лень читать инструкцию :o
ta48, тут Но вообще-то мнение крайне спорно, подтягивать кассовый метод определения расходов к уменьшению налога несколько странно, да и не соответствует НК.
Спасибо.
а мне так и не ответили, пожалуйста... ответьте, а у меня еще вопрос
Сегодня была в налоговой и в отчете по среднесписочной численности мне сказали поставить 1 (а в теме я видела, что ставится 0)
а самый животрепещущий вопрос - пришла регистрировать книгу учета БСО (сами бланки уже отпечатаны в типографии, они у меня на руках БО-6), а мне налоговики говорят: ИП не имеют права вести расщеты с покупателями бланками, органиации могут,а вы нет - что-то мне подсказывает что это бред,
пожалуйста, ответьте начинающему на вопросы не верю налоговикам
1. есть
2 туда же
3 не обязательно
4 не нужно
нафига пришла?Цитата:
самый животрепещущий вопрос - пришла регистрировать книгу учета БСО
имеютЦитата:
ИП не имеют права
По поводу декларации, мне сказали сдавать за прошлый год обязательно(инспекторша лет 20), чем аргументировать мне, что это не так?
По поводу книги, позвонила в налоговую уточнить, что с ней делать, сказали придти в тако-то каб, пришла - сначала она у себя в журнале зарегисрировала меня и заявление попросила написать о том что расчеты с населением буду производить через БО-6, потом вышла куда-то, пришла с круглыми глазами и говорит "такая форма оплаты только для организаций" , отдала мне заявление и вычеркнула из своей тетради:wow:
Я ей: а какие у меня варианты????
Она: только ККМ
Куда мне обратиться, доказывая свою правоту, чем аргументировать
P.S. Циник, спасибо за ответ, жду еще
ст 55 НКЦитата:
чем аргументировать
а... зачем?Цитата:
Куда мне обратиться, доказывая свою правоту
ОП, какие БО-6? Они не действительны. Или Вы их переделали в соответствии с новым Постановлением 359 и утвердили?
Действительно кому и зачем Вы собрались доказывать свою правоту, если никаких книг по БСО в налоговой регистрировать не надо :o
ОП, прочтите правила форума! Нельзя дублировать вопросы! Вам же уже ответили!
Подскажите пожалуйста, я только что поняла, что не сдала Сведения о среднесписочной численности работников за 2008г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января.
Чем это мне грозит? Могу я отправить ее по почте до конца января?
ИП на УСН 15% Работников нет.
Спасибо!
50 рублей штрафа
Уже не поможет.
Днем принятия отчетов, отправленных по почте, считается день отправки, который определяется по почтовому штемпелю.
PS.(Плохой совет) Так как сдавать всеравно надо, то можно отправить и если штемпель будет уж совсем не разборчив, то можно сказать что отправлено было в срок)))))))))))))) А почта плохо работает!!
ВОобще-то если что доказывать не по штемпелю будут, а по дате почтовой квитанции и описи
Прочитала постановление, вот выдержка из письма к нему
ПИСЬМО
от 22 августа 2008 г. N 03-01-15/10-303
"Таким образом, если иное не предусмотрено п. п. 5 и 6 Положения, организация и индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги населению, для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники вправе использовать самостоятельно разработанный документ, в котором должны содержаться реквизиты, установленные п. 3 Положения. Утверждения формы такого документа уполномоченными федеральными органами исполнительной власти не требуется."
у меня все реквизиты (п.3), предусмотренные этим постановлением, на бланке есть, что вы, Надежда, имели ввиду по поводу утверждения???
Возможно форма БО-6 уже и не действительна, но у меня эта форма со всеми новыми реквизитами сделана, возможно ее называть БО-6 и не надо
подскажите кто знает пожалуйста, есть ли изменения для формы № ЕНВД-1 , в 2009 году, последние изменения от 05.02.2008 г.
ОП, так утверждать соответствующую форму Вы сами должны, в своих документах ) И как она будет называться, дело Ваше :)
Игрек, ничего еще в 2009 году не меняли. И все последние бланки всегда есть в разделе бланков на сайте http://www.klerk.ru/blank/