да я набрала с клавиатуры, потом нажала кнопочки и прога все по своему рассчитала. уже выше писала, какие там расчеты были.
Вид для печати
mara81, версия 4.49 от 30.06.16 такого не дает.И там есть функция отключение авторасчета.Меня напугало то, что при формировании файла в налоговую, Налогоплательщик выдал мне 3 файла, типа-какой хочешь, такой и отправляй.Отправила -теперь сижу, жду ответа от ИФНС (
Мне тоже бред выдавал, потом, ради интереса загрузила в Контур. Отчет прошел проверку.
Здравствуйте.
Должна была 15.03 заплатить 181 руб НДФЛ( заплатила почему-то меньше). Это зарплата за февраль.
Мне что сейчас делать- уточненку подавать за 1 квартал?
Как заполнить 2 квартал, если сейчас, 28 июля, доплачу за февраль( должна была уплатить 15.03.)?
080 строка ставить 181 руб., какого квартала? И 1 ( уточненка) и 2-го?
Или налог же мы удержали, просто не уплатили? И никаких уточненок не нужно, просто перечислить в бюджет НДФЛ и пени?
Запуталась...
Пени с какого дня считать и перечислять, с 15.03?
Пени же в 6-НДФЛ вообще не отражаются?
на сегодня действующая версия
4.49.1 от 08.07.16
срочно обновляйтесь !
Ваша была во времена около Нового года - тогда действительно пара формул существовала
сейчас их всех убрали и программа сильно изменилась в отношении 6-НДФЛ
Р - расчёт
К - контроль
обновитесь сначала
потом нажимайте кнопочки
проверяйте, пожалуйста, такие информации ! - есть более свежая - уже сказал
Вы наверняка перед этим какие то эксперименты проводили по формированию отчёта и у Вас остались файлы от этих экспериментов
Делайте выгрузку формируемого файла в пустую папку, что бы не путаться что новое, а что старое
А у Вас какой бред ?
Воопче Налогоплательщик - программа создаваемая как раз самой ФНС (специально созданным ихним "подразделением")
и в ней учтены самые свежие на сегодняшний день форматы для формирования файлов
их прежде всего как раз для НалогоплательщикЮЛ реализуют !
и только потом внедряют в другие программы
единственное неудобство этой программы - то что это "программа-набивалка" (со всеми вытекающими) , а именно в отношении непосредственно ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА как такового - самая идеальная программа - в ней учтены ВСЕ изменения на ТЕКУЩУЮ дату, практически в режиме он-лайн
Добрый день!
Извините за вопрос, но все же.
Строка 04 больше строки 070 или равно? Как правильно. Имеется в виду июньская з/плата выплачена в июле.
Добрый день. Получилось что сотруднику перечислили за июль 100% аванс 25 июля. Строка 100 Дата получения дохода будет 31.07.2016 (выходной день), подскажите а когда будет срок удержания налога строка 110 и срок перечисления налога 120?
Добрый день, подскажите пожалуйста как отразить:
начислена зп за январь 31.01.16, выплачена 15.02.16, сумма налога перечислена 06.08.16 и 22.06.16?
Получается , что отображать перечисленную сумму налога не надо?
не выдумывайте ерунды !
Налоговая не пользуется Наогоплательщиком
она пользуется программами по проверке принимаемых файлов и своими программами по загрузке и обработке, анализу принятых данных
если версия появилась, значит она уже в действии !
ибо несколькими днями ранее вышел Приказ об изменении чего то, и НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРИКАЗА, программисты НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ обновление, которое не в один день тоже появляется
ну а как только появилось, и они повесили в общедоступное пользование - пользуйтесь
В налоговой сказали, что если налог не перечислили вовремя, то 140 строку заполнять не надо, теперь не пойму правильно ли это.
конечно нет
откройте приказ утверждающий отчёт
налог удерживали ? если удерживали - исполняйтеЦитата:
по "строке 140" - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в "строке 110" дату.
там воопче в последнее время всё время что-то говорят, между очередным беляшом
Добрый день!
Извините за вопрос, но все же.
Строка 04 больше строки 070 или равно? Как правильно. Имеется в виду июньская з/плата выплачена в июле.
Отчет сдала, теперь сомневаюсь.
Здравствуйте. Подскажите. В 2015 году не правильно удерживала и уплачивала НДФЛ с дивидендов. Вместо 13% удерживала 9%. В апреле этого года при начислении дивидендов за 2015 год удержала недостающий НДФЛ за 2015 год. Как отобразить в 6НДФЛ? И что делать с 2НДФЛ за 2015 год, просто в нем я указала удержанный и перечисленный НДФЛ по 13%,т.к. где-то прочитала, что если НДФЛ(правильный) удержать и перечислить до сдачи 2НДФЛ, то его можно вписать в отчет 2НДФЛ по 13% (удержанный и перечисленный). Тогда в 6НДФЛ за полугодие мне не показывать доудержанный налог?
Добрый день. Туплю просто ужасно. Нужен взгляд со стороны. стр. 040-то , что исчислила за полугодие , стр. 070-то что удержала ( т.е. что реально я перечислила при выплате з/пл и других выплат). Никак не пойму стр.070.Проясните пожалуйста. Видно я путаю перечисления с начисление. Или 070 это чистые начисления за 5 месяцев?
Arhimed0, а чего-й то вы сегодня так разбушевались?
gnews, ой, это не Вы не знаете куда спрятать не уплаченный налог
извините, что как будто Вам отвечал, что как будто это Вы не знаете...
всё
пайду напьюсь пива
с этой формой свели с ума всех !
90 % обсуждений воопче чёрте что обсуждается
вот вам и пожалуйста !
Таша77, Вы слова знаете ?
и
отличаются или это одно и тоже ?
ну откройте вы приказ по 6-ндфл
УДЕРЖАННОГОЦитата:
по "строке 070" - общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода;
вы налог у людей удерживали ?
ну вот сколько удержали столько сюда и поставьте
по моему Вы воопче все слова путаете
Формирую сводную таблицу в ЗУПЕ - там у меня есть исчислено, удержано и уплачено. Я правильно понимаю что исчислено должно совпадать со стр. 040 и удержано 070? Меня просто смущает, что ЗУП проставляет в раздел 1 стр. 070- перечисленную сумму ндфл.Как правильно, запуталась в 3 соснах.
Спасибо за развернутый ответ Arhimed0.
Огромное спасибо. Верно все поняла, смутил ЗУП проставив другую сумму.
Скажите, а строку 080 надо заполнять???
Я ни в первом ни во втором кв-ле не заполнила и так и сдала.....(((((
Имеется в виду ,надо ли в строку 080 вписывать сумму налога исчисленную в июне, а удержанную и заплаченную в июле?
Ведь начисление прошло 30.06 и учтено в строке 040. А вот в строке 070 стоит сумма меньше,чем в строке 040 на сумму выплаты (а следовательно и удержания) в июле.
Вот эту разницу надо вписывать в строку 080?
Т.е. 080 - пустая?
У меня прога ее заполняет сама,вот я и испугалась,что заполняя вручную (для верности))) накосячила.
А блок с июнем не заполняем ,верно? (начислено 30.06,а выплата в июле)
Т.е.,если я в 1квартале включила во 2 раздел март (с выплатой в апреле), то во 2 разделе полугодия у меня будут только 2 блока - апрель и май? Правильно всё ведь?