А Вы отчет же повезете, там и выпишут
А Вы отчет же повезете, там и выпишут
Добрый день!
Судя по всему, пришел час расплаты... Просьба подсказать.
ИП с 09.02.2009, УСН, "доходы", 6 %. Открыт расчетный счет.
Деятельность: оказание услуг в области права.
Внешних зачислений за период работы не было. ДОХОДА НЕ БЫЛО.
В ПФР не платил, насколько понял - это можно сделать в конце года, однако сейчас заметил, что можно разбить 7274 рубля на 4 части, оплатить за 1 квартал и на эту сумму уменьшить аванс по налогу за 1 квартал.
Я платил только по счетам-фактурам арендодателя аренду за офис (март, апрель) - всего 14140 рублей. Причем, чтобы уплатить, пришлось кинуть на счет деньги из чулка (14500 рублей), в банке при зачислении (плательщик и получатель - я) оприходовали фразой "поступления на счета ИП".
ВОПРОС: как я считаю, дохода у меня нет, соответственно, о каком авансовом платеже может идти речь? Но как смотрит на это ИМНС?
Или налоговая учтет эти 14500 рублей как доходы, и мне лучше взять это за налоговую базу и оплатить 6 % от этой суммы?
Просьба подсказать.
С уважением, Михаил.
Нет у Вас дохода, нет и налога. Перекладывание денег из кармана в карман - не доход
Над.К, благодарю за своевременный ответ!
Что ж таки получается?
Дохода, по сути, нет. Соответственно, раз нет дохода, нет и обязанности до 25 (27) платить какие-либо суммы в качестве аванса по налогу?
А поэтому, получается, незачем платить в ПФР (уменьшать то нечего)?
ТО ЕСТЬ В ЭТОМ КВАРТАЛЕ Я ВООБЩЕ НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ ни декларациями, ни оплатами, НИЧЕМ?!
Пардон, но мне упорно кажется, что ЧЕРЕСЧУР БЛАГОПРИЯТНЫЙ РАСКЛАД, подозрительно как-то ...
[QUOTE=Дворянин с 1741 г.:)
ТО ЕСТЬ В ЭТОМ КВАРТАЛЕ Я ВООБЩЕ НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ ни декларациями, ни оплатами, НИЧЕМ?!
[/QUOTE]
радуйтесь :) бывает и такое...
Дворянин с 1741 г.:), Вы представляете, ничего никому не должны... Ляпота :yes:
Над.К хотелось от Вас прлучить ответ на пост.№ 715 и 716,Вы их как то проигнорировали,а я очень надеюсь на Ваш квалифицированный ответ.
Аноним Иван, форм статистики сотня, если не больше. Нет ни одной формы, которую обязаны сдавать ВСЕ.
Все фирмы, обязанные вести бухучет сдают в статистику годовой баланс. Вот это обязательно для всех. Все остальное зависит от размера фирмы, вида деятельности и пр.
Цитата:
УСН и ЕНВД
Над.К хотелось от Вас получить ответ на пост.№ 715 и 716,Вы их как то проигнорировали,а я очень надеюсь на Ваш квалифицированный ответ.
:(Цитата:
УСН и ЕНВД
Над.К хотелось от Вас прлучить ответ на пост.№ 715 и 716,Вы их как то проигнорировали,а я очень надеюсь на Ваш квалифицированный ответ.
На 716 Вам тут же ответил Циник, не вижу повода повторять его ответ.
ДаЦитата:
Если я 20.04.09 сдаю уточненку за 2008 г.,где у меня за год н/пример был исчисленный налог 14156 ,а пф я уплатила 20.12.08 -2576 и я их минусую ,то к уплате будет за 2008 г.-11580
За все эти года можете сделать уточненкиЦитата:
т.е .это за 2006,2007 и 2008 годы получается
Искренне благодарю Вас, друзья за четкую и своевременную помощь!
Циник Сообщение от твой случай
9. В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического показателя.
У меня никакого изменения физ показателя не произошло .т.к. его у меня в природе раньше не существовало не было у меня вмененки ,а появилась только с20 марта,вот если бы у меня был уже енвд и у меня было 10 метров , а 20 марта стало 20 метров вот тогда у меня действительно поменялся физ.показатель ???
У Вас был 0, а стало 20. Не изменился физпоказатель по Вашему?
Подскажите какие отчеты-расчеты (за квартал-год) нужно предоставлять организации на УСН не ведущей деятельности?
что-то я запуталась,
учитывается в 1 квартале 2009 года при расчете налога на УСН 15% исчисленный налог за налоговый период 2008????:(
Аноним, список отчетности висит в начале темы.
ВиРамб, а где Вы собрались его учитывать, мне просто интересно?
Циник. Или я не права? И если не права значит сдаю декларацию за 1 квартал,за январь и февраль ничего не плачу ,а за март плачу полностью хоть и с 20 марта на вмененке??
Надин777, Циник Вам до завтра точно не ответит. Что именно Вам не ясно? С марта месяца Вы платите налог, в январе-феврале физпоказателя у Вас нет, в марте он появился
Значит я 20 апреля сдаю отчет где данные только за март ,а январь и февраль прочерки,а 25 оплачиваю только за март как за полный месяц?
Приложение N 2
к Приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 8 декабря 2008 г. N 137н
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.3. При заполнении декларации значения корректирующего коэффициента К2 округляются после запятой до третьего знака включительно. Значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы). Вопрос такой если К2 В 2009 году отменен,почему тогда в приказе описано как его считать?
Прочитала первые десять листов и два последних :confuse:
Извините, но ничего не понимаю.... разные ответы на один вопрос :o
ИП УСН 6%, наемных работников нет, в ПФР взносов нет (военный пенсионер) - декларация по итогам года,
но - движения и деятельности за 1 кв. 2009 год не было.
Вопрос: мне сдавать упрощенную декларацию до 20 апреля или только обычную в след. году? И если сдавать упрощенную декларацию сейчас, то что писать напротив строки "Единый налог при УСН" в квадрате налогового периода? 1 квартал 2009? Бред получается... Или это я с ума схожу?
Заранее спасибо.
К2 вообще-то никто не отменял. Отменили его корректировку на время ведения деятельности.Цитата:
Вопрос такой если К2 В 2009 году отменен
Где Вы увидели разные ответы на этот вопрос?Цитата:
разные ответы на один вопрос
Упрощенцы не сдают поквартально декларации. Поэтому и обязанности сдавать упрощенную (единую) декларацию при неведении деятельности нет
Нужно ли сумму Единого налога за 2008, уплаченного в январе 2009, учесть в расчете суммы Единого налога за 1 квартал 2009,,,,как если бы в 1 квартале заполнялась Декаларция по ЕН, строчка 120,,,,:glasses:
вроде бы как единый налог не входит в принимаемые расходы при УСН на 15%, но если смотреть по форме декларации (пусть она и сдается в конце года),,,,
в общем, 120 строчка меня смущает(((( "Исчислено налога за предыдущие отчетные периоды"
?
Налог в расходы не идет. и где Вы собрались 120 строку заполнять? квартальные декларации по УСН не сдаются с этого года. И вообще, в 120 речь идет про отчетные периоды :)
Уважаемые, будьте добры ,расскажите о расчете взносов на ОПС,каким образом определяются суммы страховой и накопительной части. Я разобраться до конца не могу :размер страхового года 7274-40 надо разделить на 12 мес и уплачивать эти суммы раз в квартал?(ИП на ЕНВД). Или механизм другой?Я поняла откуда 606-20,а 1212-40-это откуда?....запуталась....ПОясните,пожалуйста
Годовой взнос делится на 1/3 и 2/3 накопительной и страховой части соответсвенно.
Если Вы имеете в виду этот список:
то хочу уточнить, нужно ли сдавать нулевки по 2 и 4 пунктам?Цитата:
1. Расчетная ведомость в ФСС.
2. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС.
3. Расчетная ведомость по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам.
4. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
2 - если в прошлом году зарегистрированы, лучше сдать
4. не надо
Над.К спасибо за ответ. При всем моем уважении к вам и и безграничной благодарности за ваш тяжкий труд: пост 71 на странице 3
Это было среди смутивших меня постов... тем более, что он ваш. Извините еще раз :oЦитата:
Цитата:
Сообщение от К_Алина
Может ли ООО на УСНО при отсутствии деятельности подать единую (упрощенную) декларацию? или сдавать пустые ведомости?
Если не было движений по счету - обязаны сдать ЕУД
Ребят, подсажите мне, за 1 квартал 2009 года получила убыток по УСН. Платить ничего не должна в бюджет?
И ещё: можно ли расходы по УСН, понесённые, к примеру, в марте 2009 года записать в расходы на 2 квартал 2009 года?
не должна;
нет в усн понятия "2 квартал"
1. нет
2. вообще нет, а как понесли то?
[quote]нет в усн понятия "2 квартал"[/quote
как это нет? это для сдачи отчётности такого понятия нет, а для уплаты наога есть! Чтоб налог заплатить нужно же посчитать за 1 квартал прибыль
налог платиться нарастающим итогом, точно так же как нарастающим итогом считается прибыль за налоговый период, то бишь год
в смысле как? ну вот написано у меня к копии чека 15 марта 2009 года, а когда я считаю прибыль за 1 квартал 2009 года этот расход не пишу, а записываю его во 2 квартал.Цитата:
вообще нет, а как понесли то?
Дело в том, что у меня убыток получается, а я не хочу его показывать, а хочу эти "лишние" расходы отнести на 2 квартал
никак нетЦитата:
как это нет?
берем налоговый кодекс и заучиваем наизусть статью 346.19, там всего 15 слов, один союз, одна запятая и две точки.
нельзя так - кассовый метод
но отчётные-то периоды -квартал, полугодие и 9 месяцев остались, не так ли?Цитата:
налог платиться нарастающим итогом, точно так же как нарастающим итогом считается прибыль за налоговый период, то бишь год
И налог будет платится по итогам отчётных периодов! Поэтому всё что я насчиатала за отчётный период, то и буду платить