Да я читал =( просто на дворе 18 января. Я подал декларацию 8 знаков, приняли. Потом решил подать корректирующую на 11 знаков. Пока жду. А какой ОКТМО в платежке ставить непонятно. В Сбербанке сказали примут только 11...
Вид для печати
Да я читал =( просто на дворе 18 января. Я подал декларацию 8 знаков, приняли. Потом решил подать корректирующую на 11 знаков. Пока жду. А какой ОКТМО в платежке ставить непонятно. В Сбербанке сказали примут только 11...
В начале января обновляла 1С - было 8 знаков ОКТМО. По обновлению на 17.01.14 1С предлагает поставить справа з нуля, т.е. для Москвы тоже 11 знаков. В налоговой инспектор поинтересовался обновлением 1 С - если не актуальное - принимать бы не стал
Donna, у нас рассылка налоговой была октмо 11 знаков. а при приме отчетности на бумаге 3 цифры зачеркнули типа 8 надо.. вот так..
Ну вот, начался новый день, Квитанция о принятии отчетов из налоговой так и не пришла, техподдержка говорит, что налоговая по регламенту теперь берет чуть ли не неделю для подтверждения, кто знает, так ли? Ждать мне в среду квитанцию о принятии НДС 16 числом или бежать в понедельник отправлять почтой? А если вдруг придет отказ в принятии, ведь 22 уже поздно будет что-то делать...
Bee_Maja, почитайте пока НК какой день считается днем сдачи декларации в электронном виде :yes:
17.01 отправила НДС в 23 налоговую (Московский р-н) с ОКТМО (8 знаков). сегодня пришла квитанция "отчет сдан". :super:А из 27 еще ответа нет...:(
Аноним, нужно указывать то что просят в инструкции по заполнению формыhttp://www.klerk.ru/blank/121927/Цитата:
2) в каждом блоке строк с кодами строк 020 - 030:
по строке 020 - код ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования по месту осуществления деятельности (месту постановки на учет налогоплательщика единого налога на вмененный доход).
(в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)
ПРишло с утра по эл.почте из челябинской инспекции
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОКТМО и УИН
ОКАТО при заполнении в декларациях:
Правильно указывать - для 8 - значного кода ОКТМО г.Челябинска указывается значение «75701000---».
Нельзя указывать - после 8-значного кода ОКТМО три нуля (например, 75701000000).
ОКАТО при заполнении платежных документов:
В переходный период всеми участниками бюджетного процесса (ФНС, УФК и др.) применяются как коды ОКАТО, так и коды ОКТМО (8 или 11-значные) при уплате налогоплательщиками платежей.
Платежи с правильным кодом ОКАТО или 8 (11) – значными кодами ОКТМО поступают по назначению и не требуют переуточнения.
Например, в г. Челябинске: код ОКАТО – 75401000000, код ОКТМО – 75701000.
По вопросу указания уникального идентификатора начислений (далее - УИН): Взамен Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» издан Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее - Правила).
Данный приказ еще находится на согласовании в Минюсте России, поэтому официально не применяется.
Правилами в распоряжение о переводе денежных средств, вводится новый реквизит «Код», в котором с 31 марта 2014 года необходимо будет указывать уникальный идентификатор начисления (далее - УИН).
До 31 марта 2014 года в распоряжениях о переводе денежных средств, форма которых установлена Положением Банка России № 383-П, уникальный идентификатор начисления, а также иная информация, необходимая для идентификации платежа, может указываться в реквизите «Назначение платежа». Например: «УИН12345678901234567890///».
Так как Правилами предусматривается, что УИН присваивается администраторами платежа, то до получения исчерпывающих разъяснений из ФНС России и до 31 марта 2014 года плательщики могут указывать в начале реквизита
«Назначение платежа» УИН0///.
понаехавший Тут, 107н еще не опубликован вроде ;)
и мне показалось что 8 пункт по УИН..
Спасибо, добрый человек. Я понимаю, что номинально я права, т.к. подтверждение от спецоператора в дате отправки отчета мне пришло сразу же, но... это ничем не помогает моему желанию увидеть подтверждение, что документооборот с ИФНС подключен. Просто это первая моя отправка из 1С:отчетность и до сир пор нет никакого подтверждения, что налоговая получила что-то... Подходят к концу 4-е сутки...
Bee_Maja, извещение о получении отчета пришло?
Нет:cry: только от спецоператора об отправке и тишина... в техподдержке сказали, что налоговая может ответить в течении недели, поэтому и интересуюсь, действительно ли так, первый раз сталкиваюсь, всегда были отдельные программы на отправку отчетности разных операторов и в течении суток всегда приходила квитанция, а тут...
а у меня вообще еще чудесатее... 17.01 отправила два НДС от разных контор в одну налоговую: один в 14:06, а второй в 14:09. Так вот тот который в 14:09 уже получен и введен, а у того который в 14:06 до сих пор:
"Отчет 17 января 201414:06
Подтверждение даты отправки 17 января 201414:06
Извещение о получении 17 января 201416:58
Ожидается квитанция о приеме
Ожидается извещение о вводе"
Полная тишина...
Bee_Maja, в любом случае, если все нормально и они ее введут/получат хоть 30 числа, то отчет будет считаться сданным датой отправки
рассказать прикол как я сдал отчёты?
в пятницу сплавил 5 отчётов, везде поставил ОТМО с 8 знаками (тот что соответствует бюджеополучателю)
сегодня заглянул в протоколы, а там ....
квитанции о приёме на все есть (сдавал электоронно через оператора)
но рядом лежат "Уведомления об уточнении..."
и там в поле "неправильно заполнены реквезиты " написано
http://s17.rimg.info/e22bea409f8c923...46d1eaee06.gifЦитата:
найденный плательщик снят с учёта
Проверил все реквизиты, вроде всё нормально, все буковки по 3 раза перечитал на всякий.Цитата:
предлагаем представить в течение 5 раб дней пояснения или внести исправления
Позвонил, мне сказали, что всё нормально может какой системный сбой.
Ничего себе "системный сбой"!!! предприятие с учёта сняли !!! Да ещё бюджетное !!
вот вам и "поправили" или "поменяли" ОКАТО на ОКТМО !!!
Декларации/расчёты были такие ср. численность, по земле, прибыль, НДС, имущество
и во всех 5-ти одинаковая ошибка
Интересно, а если ..... ведь слова с того телефона не пришьёшь, тут вот русским по белому написано и эл. подписью подписано: нет тебя, "в списках не числился" :yes::wow:
Не приняли отчет по прибыли в Выборгской ИМНС СПБ, хотя он и с ОКТМО. Просто 1С 7.7 дает возможность печати с ОКТМО, но без штрихкода. Программа при попытке создать со штрихкодом так и пишет - новая форма минфином не утверждена, поэтому на печать без штрихкода можно только запустить. Т.е. налоговикам надо руками заносить цифры. А очень не хочется. Поэтому отчет не взяли, переделывайте на машиночитаемых бланках - сказали. У нас что - уже в НК появился запрет на сдачу на обычном бумажном носителе? Интересно девки пляшут - декларацию Минфин изменить не успел, рекомендаций про ОКТМО навыпускал, а бухгалтер должен теперь выкручиваться на радость налоговой.
А отделения почты России в радиусе 100 км у вас отсутствуют?
да это понятно, что придется почтой отправить. Возмущает самоуправство налоговой в очередной раз.
Незабудка88, можно было на флешкой данные принести..
У нас сейчас вот с флешкой принципиально не принимают. Не нужны им файлы, только двухмерный штрих-код.
Они и электронно прибыль не принимают, ибо у них программы не перестроены еще. И ладно бы прибыль. Моему возмущению нет предела по поводу ЕНВД, который электронно не проходил по той же причине не соответствия схемы документа их настройкам.
Ребята, каждый год начинается с сюрпризов. Я привыкла. Рекомендую не паниковать, всё разрулится. А от нервов только рак себе заработаем. Достала эта налоговая, вернее Министерство.....Наплюйте
раньше вроде выгрузка не действовала, если не создается машиночитаемого бланка в программе. Сейчас не проверяла. Посмотрю, есть ли такая возможность.
Да уже не новость, что бухгалтера в России с 1 января все время на ушах стоят.... Привыкать к этому надоело. Правительство регулярно заботится, как бы мы не переотдыхали в каникулы. КБК не поменяли в этом году? Какая жалость... Надо ОКТМО ввести. И заполнение платежек изменить. Про коды УИН уже слышали?
у меня на двух организациях одна и та же проблема: ОКТМО в декларациях 8-значный указала, некоторые нормально сдались, одна НД по ЕНВД вернулась с требованием внести изменения в ОКТМО, снова ту же отправила - отчет сдан. Сейчас по НДС на другой организации та же история, ОКТМО верный, но отчет не сдан. Снова отправлю ту же самую...
у кого-нибудь было что-то подобное? может это сбой какой-то? или руками каких-то нерадивых инспекторов отправляется требование об уточнении?
при таких требованиях я обычно звоню в ИФНС и узнаю что и почему.
Такое бывает практически каждый квартал в разных декларациях
До сих пор результат был один и тот же: там испектор открывает свой комп и говорит мне что там у них всё нормально и ничего пересылать не нужно!
ни разу не приходилось ничего исправлять или слать уточнёнку (я имею в вду на такого вида требования)
Последние отчёты вообще пришли с отметкой что такое предприятие СНЯТО С УЧЁТА !!! (я рассказывал уже 1-2 страницы назад в этой же теме)
Позвонил: там ответили что системны йсбой а вообще всё нормально
так что не спешите сразу слать исправления, когда сами видите что исправлять нечего
Arhimed0, да-да, читала о вашей ситуации.
Я все же отправляю, т.к. сложилась небольшая практика - за 2 квартал в прошлом году была проблема с НПО, также не принялся отчет, по звонку инспектор сказал, что все ок, он принял, проигнорируйте требование об уточнении. В итоге у меня нет на руках извещения о принятии отчета, оно пару раз потребовалось для контрагентов с целью заключения договоров(только не спрашивайте, почему я разрешаю давать отчеты конрагентам - знаю, что требование неправомерное, но для заключения договоров и не самых умных служб безопасности приходится :lupa:).
а вот пришел и ответ на мой вопрос по сбису от ифнс: Вниманию налогоплательщиков! При получении Уведомления об уточнении с текстом ошибки «Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)" Уточненную декларацию представлять НЕ НУЖНО!!! :yes:
у меня такое уведомление не пришло, но звонила в налоговую, после того как пришло уведомление об уточнении, сказали, что все наши декларации легли как надо (точные слова:)), уточненку сдавать не надо, но и положительный протокол они не пришлют, волноваться не стоит, никаких проблем не будет, я все же волнуюсь, думаю, может съездить в налоговую и поставить штамп:scratch_one-s_head:
Сдали 2 декларации по НДС. Корректировка №1 с ОКТМО и корректировка №2 с ОКАТО. Обе приняты. Вопрос - не будет ли удвоения суммы к уплате?
Корректировка 2 отменяет корректировку 1.