А дальше-то где?
Вид для печати
Вот теперь все верно
КОгда налог к возмещению, тогда они и заполняются
Здравствуйте.
ИП усн 6%.Зарегистрирована 19.05.14 . Квартальные платежи в 2014 не уплачены.Обязательные взносы+1% от дохода больше 300000тр оплачено в конце декабря 2014.
Заполняю декларацию первый раз.Правильно ли рассчитала?
110 0
111 0
112 490868
113 675193
130 0
131 0
132 29452
133 40512
140 0
141 0
142 0
143 16567
020 0
040 0
050 0 (не пойму что писать ноль или прочерк ставить)
070 29452
080 0 (так же не пойму что писать ноль или прочерк ставить)
100 0 (так же не пойму что писать ноль или прочерк ставить)
110 5507
Оплатить необходимо 23945 (плюс пени) ?Налоговая сама рассчитает пени или самой рассчитывать и отдельным платежом платить?
Заранее благодарю за помощь!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, запуталась немного
ИП на УСН "Доходы", доход был в 3 кв разово, сумма 6301000 р
ПФ уплачен в декабре в сумме 102798, аванс по УСН не платился, в декабре УСН оплачен 275262 р
Декларация:
раздел 1.1
020 - 0
040 - 0
070 - 378060
080 - 0
100 - вот тут не знаю что писать
110- не знаю
раздел 2.1.
110- 0
111-0
112 - 6301000
113 - 6301000
130- 0
131 - 0
132 - 378060
133 - 378060
140 - 0
141 - 0
142 - 0
143 - 102798
Подскажите, как правильно?
Спасибо
И в очередной раз - вверху этой страницы, в меню Инструменты есть калькулятор налога УСН 6%. Если внести в расчет данные, рассчитать и нажать кнопку "Скачать декларацию УСН", то получите то, что должно быть у вас в декларации по строкам.
У нас все заполняется правильно. Раз так выдается, значит так и надо
Вы можете взхять калькулятор и по формулам, указанным у каждой строки, просчитать цифры. Выйдете на то, что дал калькулятор
Добрый вечер! ИП на УСН 15%. Подскажите пожалуйста,строку 280 теперь заполняем в любом случае или если налог 15% больше минимального,то не надо? И еще,если ОКТМО в разделе 1.2 один и тот же,дублировать его в других строках?
Строку 280 заполнять надо всем. ОКТМО не надо повторять во всех строках, достаточно написать в первой. В остальных прочерки
Добрый день!
Нужна ваша помощь, в налоговой отказываются помогать, отвечая, что они там находятся-нас проверять. Попалась мне такая неуравновешенная дама там. Инструкцию по заполнению изучила от и до. Работаю в 1 С 8.2., вот как программа заполнила мне декларацию:
Стр. 270 - 0
Стр. 271 - 114097
Стр. 272 - 9619
Стр. 273 - 20734
Стр. 280 - 177912
Стр. 040 - 114097
Стр. 080 - 104478
Стр.120 - 168293
В налоговой запросила выписку по счетам и выяснилось, что у меня на КБК минимального недоплата 9619
На КБК авансовых платежей переплата 9619
Они не обязаны помогать, конечно. Но, почему не подсказать в чем проблема, чтобы все закрылось верно, этого я не поняла)). Да. по году я заплатила минимальный 177912.
Так они сами не знают ничего. Такой бардак получился из-за новой декларации. Чего с этим делать, пока непонятно. Напишите письмо на зачет с КБК на КБК.
Да, письмо о зачете я сразу подавала, вместе с декларацией. Одно приходит на ум, может стр.120сделать равной стр.280. Но, по сути это неверно. Сказали пока верно не будут начисления в декларации, так и будет висеть недоплата и капать пени.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
УСН 6% без работников
110-61150
111-163571
112-469181
113-707076
130-3669
131-9814
132-29951
133-42425
140-0
141-0
142-20728
143-0
020-3669
040-6145
080-519
100-33130
Правильно ли так заполнить декларацию?
Будут ли начислены пени, если я заплатила авансовые платежи за 1кв., 2кв., а за 3кв. не платила, но заплатила страховые взносы всю сумму?
Заранее , большое спасибо!
Спасибо!
Но я же не платила в 4кв.страховые взносы?
И еще ...в действительности же мне нужно доплатить 11883 руб.(42425-3669-6145-20728)
Такое расхождение с данными декларации нормально?
Огромное ВАМ СПАСИБО!!!!
Доброго дня суток!
Прочитала инфо на сайте и совсем запуталась. Помогите пожалуйста заполнить декларацию.
Я ИП по УСН 6% без работников.
Не пойму, какую сумму ставить в декларации разделе 2.1 в графах140-143
Доход за 1кв. 0руб. За полугодие доход - 300000руб. За 9месяцев - 426630руб За год - 1190320руб.,
Фиксированные платежи заплачены во 2кв. 2014. сразу всей суммой за год 20728руб. В октябре заплатила 1% по итогам 9-ти месяцев 1266.30руб. и 6% налога - 3604руб. Правильно ли я сделала, уменьшив на всю сумму фиксированных платежей налог по УСН по итогам дохода за 2 квартал, т.к. дохода в 1квартале не было? т.е. в декларации я указала:
гр. 110 0
111-300000
112-426000
113-1190320
120-6
130-0
131-18000
132-25598
133-71419
140- 0
141-18000
142-21994 (20728+1266,30) или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре.
143-21994
070- 3604
100- 45821
Здравствуйте.
ИП на УСН – доходы, без работников.
Подскажите, пожалуйста,
1. хочу отправить декларацию почтой. Бланк скачала вот тут: http://www.klerk.ru/blank/116538/. Этот подойдёт? Про штрихкоды вообще ничего не поняла((( Не поняла, можно ли заполнить вручную? Или впечатывать?
2. Воспользовалась калькулятором на сайте, скачала получившуюся декларацию и при том, что у меня взносы (нарастающим итогом) ежеквартально превышали АП получила вот что:
020 – 0 строки 130-133 соответственно равны строкам 140-143
040 – 0
070 – 0
100 – 0
Всё ли правильно? Я не могу понять разницы между строками 040 и 050, 070 и 080, 100 и 110. При вычитании из суммы исчисленного налога взносов по кварталам получаются отрицательные числа.
Буду признательна за ответ. Ах да, ещё один вопрос: если я собираюсь приложить копии квитанций страховых платежей, то на титульном листе нужно указать «с приложением подтверждающих документов или их…. на стольки-то листах»?
Добрый день. Заполняю декларацию, ИП УСН 6%.
Цифры и мои, и калькулятора "клерка", и калькулятора в декларации сошлись, по ним вопросов нет.
два уточнения:
1) Раздел 1.1 - ОКТМО везде одинаковые писать или они должны быть разные? От чего это зависит и где брать?
2) В новой декларации нигде больше не указывается сумма налога, которую я фактически должна заплатить до 30 апреля? Я ее сама считаю, в налоговой потом тоже сами проверят и посчитают?
По одной строке налог начисляется, по другой сторнируется (уменьшается). Вроде в тексте там все понятно написано :o
Отрицательных чисел быть не может, налог не может быть с минусом. Он может быть равен нулю, как у Вас и получается в декларации.
Без разницы. Но лучше впечатывать.