во-первых, это не предусмотрено законодательством, во-вторых, очень редко может соответствовать действительности при наличии большого количества поставщиков, большом ассортименте, и наверняка разных сроках оплаты.
Вид для печати
За прошлый но сформирована....налог начислен и уплачен. Расходы не понятно каким путем определялись...никаких расчетов и справок нет. Подскажите пожалуйста как поступить...за 1 квартал даже авансовый платеж не перечислен!!! Скоро полугодие, а тут такой завал!!!
За прошлый сформированы...налог начислен и уплачен. Каким образом определялись расходы не понятно...никаких расчетов и справок нет! За 1 квартал даже авансовый платеж не перечислен, а скоро полугодие закрывать, а тут такой завал! Подскажите пожалуйста как можно выйти из такой ситуации?
OLGA0307,
Без инвентаризации никак вообще. Прошлый год забудьте, не ваш.
6% не вариант...очень большой налог получается...вообщем методом тыка я немного разобралась....предыдущий бух всё таки делала расчет...за основу она брала метод расчета реализованного наложения..вообщем принцип был такой: Остаток на конец месяца по Кр60 она делила на сумму реализации за месяц и остатка товара на конец месяца в продажных ценах (41сч)...получала процент, а затем суммы оплаты поставщикам за месяц умножала на этот процент...результат и списывала в расходы. Теперь возникает вопрос...правильно она делала или нет?