Сначала Поступление, потом ввод.
тогда стоимость отразится на забалансовом счете)))Цитата:
а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять)))
Вид для печати
Сначала Поступление, потом ввод.
тогда стоимость отразится на забалансовом счете)))Цитата:
а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять)))
а через МПЗ почему не отразится?
Сначала Поступление, потом Ввод.
тогда ТМЦ на забалансовом счете отразится.Цитата:
а чего не сразу поступление МПЗ?
Чтобы не потерять :)
через МПЗ спишется и все
смотря как списывать ;)Цитата:
через МПЗ спишется и все
Извините за тупость, в БУ и НУ у меня будет фраза "ОС амортизации не подлежит", т.к. галочку с начисления амортизации я убираю. Так?
убираетеЦитата:
т.к. галочку с начисления амортизации я убираю. Так?
Вот было бы здорово. И отразить в учете, при этом списав единовременно и в БУ, и в НУ. И не потерять. :)Цитата:
тогда ТМЦ на забалансовом счете отразится.
Чтобы не потерять
Свожу воедино:
1. Док-т "Поступление ОС"
2. Док-т "Ввод в эксплуатацию ОС" с галочкой "в составе ТМЦ".
P.S. Я не знаю на какой док-т намекает Andyko, говоря про "сразу на ТМЦ"?!
:o :o :o
Документ называется "Поступление материалов"Цитата:
Я не знаю на какой док-т намекает Andyko, говоря про "сразу на ТМЦ"?!
Для целей НУ ставлю галочку "Отразить в составе расходов"?
У меня получились следующие проводки:
Д08.4 - К60.1
Н01.01
Д19.1 - К 60.1
ЗПК.20.Б
ЗПК.20.Н
Д10.9 - К08.4
Н01.02 - Н01.01
Н02.МЦ
а списание? Не было еще ввода в эксплуатацию?
Ввод в эксплуатацию:
Д10.9 - К08.04
А что нужно сразу списать? И как это сделать?
Melindachelsi, вам USV написал замечательный вариант. И учтется всё (на МЦ.04), и налога на имущество не будет, и разниц не будет, и проводки правильные получатся.
Спасибо. Переделаю.
подскажите, у нас на 08 зависла материнка (для компа), несчастные 2 т.р., куда ее деть? просто так передать в эксплуатацию и просто списать единовременно - очень плохо?
почему она там зависла?
ну вот купили и все. что с ней стало по факту- этого уже никто не узнает. что мне с ней сделать? может сразу прихожовать на 10.09,а потом в эксплуатацию и списать?
провести инвентаризацию и списать на 94 счет...Цитата:
что с ней стало по факту- этого уже никто не узнает. что мне с ней сделать?
(((( есть другой выход?
скажу честно-просто инвентаризацией заморачиваться ну никак времени нет((
продать... :cool:Цитата:
есть другой выход?
).понятно.