Я вам ничего не могу здесь подсказать. У нас месяц закрывали "руками", налог считала замглавбуха в EXCEL и общими проводками рисовала 09,77,99 и 68ые счета. Всё.
Вид для печати
Я вам ничего не могу здесь подсказать. У нас месяц закрывали "руками", налог считала замглавбуха в EXCEL и общими проводками рисовала 09,77,99 и 68ые счета. Всё.
Все начисления (налог на прибыль, ОНА, и проч.) сначала через 68.4.2, потом сальдо с 68.4.2 распределяется по бюджетам на 68.4.1 (вручную)
68.4.2 на конец периода остатка иметь не должен, а 68.4.1 должен отражать реальное состояние расчетов с бюджетом.
я понимаю, но при убытке сальдо как проверить то?сальдо висит дебетовое, его там быть не должно если убыток
может правда вручную закрыть
Вот это почитайте
www.buh.ru/document-494