нельзя. Но некоторые так делают.
Можно так.
Остальные авансы теперь уж оставьте в покое. Сделайте правильно только этот. Если отгрузка была в течение 5 дней, то сразу на остаток выпишите сч-ф.
Вид для печати
бух2007, получается заплатить 140руб ндс сначала, потом сдать уточнеку, потом написать пояснение, что была обнаружена ошибка, исправили путем сдачи уточненки, налоговая база теперь расходится на сумму полученного и не возвращенного аванса? Или авансы они тоже попадают у них в базу по ндс? Или будет все-таки расхождение?
бух2007, спасибо большое.
Первый год на УСН. Подскажите, пожалуйста, по какой строке в отчете о финансовых результатах отображается налог на УСН? (Хочу со статистикой "разобраться" до 20 января).
Сам спросил - сам ответил: строка 2460.
Всем спасибо!