Это почему? Т.е. если у меня УСН, то я не могу отправить товар к казахам?
Вид для печати
можете.
А у меня следующая ситуация. Товар был куплен у упрощенца( так получилось), а отправляется в Казахстан. Т.е. о возмещении речи вообще не идет. А как нам выставлять документы. Какую ставку по НДС указать? :(
0% если вы на ОСНО....
А Как составлять сч-фактуру если на УСНО!?
Если на УСНО никак.
А зачем?Цитата:
А Как составлять сч-фактуру если на УСНО!?
Если компания на усн, получается покупатель на таможне платит ндс или нет? если платит, то потом, после реализации товара, он его имеет право возместить?... а если не платит, то не чувствует ли государство себя обманутым?))
при ввозе на территорию РФ НДС платится не зависимо от того, на каком режиме компания.Цитата:
Если компания на усн, получается покупатель на таможне платит ндс или нет?
Если компания на УСН и есть тот самый покупатель-импортер, то НДС на таможне платит и права возместить не имеет.
Так вас ТК и НК Казахстана интересует? На УСН то кто?Цитата:
тут ввоз на территорию Казахстана
А "мы" это кто, продавец-экспортер в Казахстан? Догадаться надо?
Да, мы - продавец думаем использовать ли УСН или общее налогообложение, чтоб поставлять кроватки в Казахстан.
Еще повторю вопрос, насколько удорожает товар его растаможка в Казахстане .... я в этом пока ни бум-бум(
прошу прожения за путаницу...аноним в последних постах - это тоже я)
т.е. вы решаете через какую фирму продавать? Если продавец-фирма на ОСНО, то появляется обязанность подтвердить ставку НДС 0%, собрав необходимый пакет документов по перечню 1-165-НК. На УСН это обязанности нет, т.к. неплательщик НДС. Изучайте, анализируйте.Цитата:
продавец думаем использовать ли УСН или общее налогообложение, чтоб поставлять кроватки в Казахстан.
Товар в Казахстане удорожает на стоимость таможенных платежей в соответствие с местным законодательством, транспорт, еще какие-то доп. расходы, связанные с приобретением. От режима налогообложения российского экспортера это ни разу не зависит.Цитата:
насколько удорожает товар его растаможка в Казахстане .
спасибо)
Помогите разобраться, первый раз с этим сталкиваюсь просто, директор собирается продать товар в Казахстан, есть клиенты готовые платить.
1. Как выставить им счет для оплаты, скажем есть единица товара которую мы продаем на рынке за 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей, то я все равно выставляю счет на 118 рублей в т.ч. НДС 0 руб?
2. Понадобится ли что либо для моего банка после перечисления денег из Казахстана?
3. Что мне потребуется для налоговой?
4. Растолкуйте про ГТД, если товар наш российский.
5. А можно ли просто продать товар с 18% НДС как на внутреннем рынке, отдать им Торг 12 и сч/фактуру как для российского покупателя и забыть про это?
Хоть за 1118, ноЦитата:
то я все равно выставляю счет на 118 рублей
2. Цена сделки? Если более 50 тыс. USD, то банку понадобиться паспорт сделки по этому договору, но до перечисления денег.Цитата:
НДС 0 руб
3. Подтвердить 0% ставку.
4. Нет ее.
5. Нельзя, если вы экспортируете этот товар.
подскажите что будет уплачиваться при продаже товара с последующим вывозом за пределы РФ
налоги... :)
Помогите разобраться. Экспорт товара в Казахстан. Мы на ОСНО. В договоре раздельно расписан товар и услуги по транспортировке. Про отгрузку товара все поняла, а с экспортом услуг по доставке, как оформлять и что с НДС? Услугу будет оказывать не наша компания.
Базис поставки по Инкотермс в контракте указан? Проще всего включить доставку в стоимость товара.
Может быть в этой ветке мне кто-нибудь подскажет? Российское ООО на УСН, инет-магазин, хочет продавать товары частным лицам в Казахстан, Украину, Белоруссию. Оплата картами через Робокассу, деньги по договору поступать будут на р/с ООО. Вопрос, что в этом случае с НДС, т.к. и УСН и частные лица не являются плательщиками, или возникает 0% НДС. Надо-ли об этом сообщать в налоговую, и если надо, то какие доки предоставлять в налоговую? Поскольку продажа будет частным лицам в разные города СНГ, то подписи от них на документах (тех же накладных) сложно получить будет, доставка планируется по почте. Напишите кто знает, или не стоит этим заниматься - замучаешься с отчетами?
Подскажите если надо при экспорте 9Казахстан) восстанавливать НДС ранее принятый к вычету по приобретенным товарам, то как его рассчитать если происходит экспорт произведенной продукции из сырья закупленного, причем его в продукции несколько видов.
Надо, если не готовы спорить с налоговиками.Цитата:
надо при экспорте 9Казахстан) восстанавливать НДС ранее принятый к вычету
Самостоятельно разработав методику исходя из специфики деятельности. Пропорционально кол-ву сырья в единице ГП, себ/ти единицы, выручке и т.д.Цитата:
как его рассчитать
Антонина скажите
1.в счете на оплату, т-12,ттн, указываем "без НДС" , а в счет -фактуре указываем "0".
2.получить ,что сумма реализации по НДС не будет соответствовать сумме реализации по налогу на прибыль на разницу экспорта.
3.с какого дня начинать отсчет 180 дней для подтверждения ставки "0".
4.В каком периоде отражать реализацию в книге продаж.
5.когда предоставлять документы для подтверждения ставки "0",-когда они собраны или при подаче декларации за тот период в котором они собраны (например в мае собраны документы и заканчивается период 180 дней , а декларация предоставляется только 20.07 -не будет ли это считаться пропущенным сроком)
1. Во всех документах, в которых предусмотрена графа "Ставка НДС" указываете эту самую ставку. У вас облагаемая НДС операция.
2. Если 0% не подтвердите в периоде отгрузки, то выручка в декларациях не будет совпадать.
3. С даты отгрузки
4. В периоде сбора пакета документов.
Не будет. Документы предоставляются одновременно с декларацией. В гордом одиночестве они никому не нужны.Цитата:
например в мае собраны документы и заканчивается период 180 дней , а декларация предоставляется только 20.07 -не будет ли это считаться пропущенным сроком
Антонина я правильно понимаю что на таможне мы ни чего не платим. А какие документы необходимы что бы товар пересек границу.
Тоня, а можно реализовать по НДС 18%.Заплатить его в бюджет и так сказать не париться
Кто ж вам их оплатит то, эти 18%....Цитата:
а можно реализовать по НДС 18%.
Правильно.Цитата:
на таможне мы ни чего не платим
Как обычно, транспортные, товаросопроводительные.Цитата:
А какие документы необходимы что бы товар пересек границу.
Влезу со своим непониманием. Поставка была из Австрии в Казахстан транзитом. НДС на таможне не платили. Оборудование вообще не облагается при ввозе НДС. Таким образом мне и возмещать то нечего, пакет собирать или нет? И совсем тупой вопрос. Если реализация была в 4 квартале 2010 г., а в уточненке я ее отражаю только сейчас, то какой раздел декларации я заполняю 5 или 6. Спасибо за участие и разъяснения
Продавец в Австрии, покупатель и грузополучатель в Казахстане? Не собирать.
Вы о чем? Это разделы для 0% ставки.Цитата:
то какой раздел декларации я заполняю 5 или 6.
Не то. Продавец Россия, Грузоотправитель Австрия, грузополучатель, он же покупатель Казахстан.
Так экспортные разделы декларации по НДС вы зачем заполнять собираетесь? Если товар территорию РФ так и не посетил.
Реализация по ставке 0%-моя. Мне ее необходимо подтвердить.А что я должна тогда сдать подтверждающие без отображения в декларации по НДС?
Где? Вы вывозите товар с территории РФ под таможенным режимом экспорта? Учитывая, что вы его даже не ввезли.Цитата:
Реализация по ставке 0%